你好,一般是借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费在银行存款。

2021年员工意外受伤,不符合医保、意外险的报销规定,公司全额承担所有费用,2022年一次性将所有费用支付给该员工,2021年12月计提的时候该怎么计提?分录是什么?
公司为员工购买商业意外险,公司先垫付费用,报销后赔款转入公司,这两次业务的会计分录怎样写
支付员工意外保险费,会计分录
公司支付员工意外险费用时计入什么会计分录
公司给员工买的意外险,收到赔付的和支付给员工的分录是什么?
老师,收到人社部一次性扩岗补助怎么做分录呢
建筑行业的产值怎么计算
老师二手车开票怎么开啊
老师好,建筑公司以道路维修中的标,现在要开装饰装修的发票可以不
北京的添加代理通道,添加哪个服务,代理人有查看发票的权限
请问老师,合作单位开专票过来,我们退税给他们,这种有什么意义,我们实际也没省钱呀
老师,麻烦问下,公司本月需要注销,25年汇算清缴需要交企业所得税,26年至今没有收入。公司要注销的话,25年是盈利状态会有什么影响
你好我想问一下,就是有一家公司之前有个分公司,现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票,分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的,收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证,但是发票是分公司开的,并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办,账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收, 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款(甲方)。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉?需要一个具体流程操作,谢谢老师
#提问#老师,您好!母公司资本性投入计入资本公司,资本公积的款可以用于什么?
26.3月收到跨期的房租发票,租期24年3月-2025.9月,之前未计提摊销,账务处理:计入以前年度损益调整,税务处理是要改24年的汇算清缴报表,是要专项申报还是直接更正,25年的汇算清缴还没申报,是申报时直接调整吗?
出纳支付的时候可以直接 借:管理费用 福利费 贷:银行存款吗
你好,不太正规,最好不要这样。