对,不抵扣就可以的这个

业务招待的专票是不是不可以抵扣的,那我在认证系统的不抵扣勾选操作就可以了吧,那算进业务招待的费用就是总的支付的金额了嘛?
老师,我们公司有两张住宿费的专票,是业务招待,那我怎么账务处理? 不做进项,不勾选认证可以吗
报销单里有专票,但是是业务招待费的,在认证平台做了不抵扣的操作,我想问需要把它们的抵扣联抽出和正常认证的抵扣联放在一起装订吗?还是说它们就放在报销单里就可以了呢
老师,我收到本地旅馆开的专用发票一张5000元,在本地不能做为差旅费吧?如果做为业务招待费是不是不能抵扣,如果不能抵扣,我是不是在勾选认证那直接勾选不抵扣直接做费用就行了?
咨询一下招待费的住宿费专票是不能抵扣吗?但税务局系统里面显示可以抵扣。是不是抵扣完做进项转出还是别的操作。还是可以在税务局系统中住宿费发票里面抵扣金额改为0吗?谢谢
老师,重复结账成本了(比如:10月结转了,11月又重复结转),怎么写分录账务处理才能平账?
老师 请问怎么在电子税务局导个税申报表?
增值税是教练员缴纳还是驾校缴纳
老师 请问小规模纳税人 现在要冲红去年以前年度的发票还可以吗
建筑施工合同,企业选用投入大核算比例确认收入,已投入总成本比例80%,近期甲方要求开票开具50%,相应账务处理,增值税怎么处理
咨询一下,外贸企业 上月出口了2台,暂不符合出口退税条件,可以不开票吗? 如果不开票要申报未开票收入,这个要缴纳增值税吗
老师一抵九政策1%的专票可以抵吗?@董孝彬老师
老师 请问小规模公司 现在要冲红以前年度的发票还可以吗
企业注销,账上有利润,需要怎样处理
老师,电子税务局有供应商开的发票,实际我们没收到,也不知道有没有这笔业务发生,但又被会计勾选抵扣了,这怎么操作处理平账?
如果支付的是18000元,那业务招待就进18000元吗?购买年礼的费用可以进业务招待的吧
您好,是的,就是不能抵扣进项税
年度汇算清缴的时候还会按照营业额的比例计算是不是能全部算入费用
对的,是这个意思的
不抵扣原因写用于集体福利或者个人消费是吧
您好,是的,是这个意思的