您好,在这个是可以的,可以
老师,我想问 一下,7月份开具的专票,8月份可以抵扣吗?
您好老师,我想问一下辅导期一般纳税人,八月份开了销项发票,九月份勾的七八月份的进项,我想问一下能抵扣八月份的销项吗
老师,你好,本企业一般纳税人,想问问一下,7月份开的进项可以留在8月份抵扣吗?
一般纳税人,请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵,7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵,那么7月份的销项➖进项0还有留抵?怎么做分录呀?
老师您好:请问7月份收到专票,8月份变成了一般纳税人,收到的专票可以在8月抵扣吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
那要怎么操作呢?跟七月份的一起认证吗?还是
您好,对的,一起认证就可以啦
我听别人说,要一起认证,就必须当月使用?是这样的吗?
不是的,不是必须当月的
那这些没认证的,要在7月份的增值税表上提现吗
这个是不需要的,您好
那要留在8月份在抵扣的7月份进项,需要在7月份增值税表上提现吗?
不需要,这个是不需要的
就是只认证放那就不用管了是不?直接到了8月份拿来用就行吗?
嗯对,是这个意思的