您好!是的,要视同销售的。
公司是一般纳税人,购买了一些小零件,准备销售大部件的时候赠送的,我开发票的时候怎么开呢?会计做账怎么做分录?小零件的进项税额可以抵扣吗?
老师,公司卖了一个设备赠送给一些小配件,赠送的配件我应该怎么开发票?视同销售来处理嘛
销售一台100万的设备,要赠送9万的配件,这个发票怎么开9万才能不视同销售且设备总价不变。
老师 我业务实质是赠送给客户一台10w的设备 同时销售给客户一批设备对应的产品10w 厂家开给我公司10w的设备票 1.发票怎样处理 2.合同体现赠送设备这块吗? 怎样做对我公司有利
老师,什么是不需要视同销售的开票在一起?比如有人买会员卡,同时赠送他我们公司从外面买来的赠品,这个视同销售吗?如果视同销售,怎么处理?
2024年暂估200万,2025年5月31日前未取得发票,然后做2024年汇算清缴,对这200万补缴了所得税,那补税后,是不是在2025年做账是不是得把这笔200万冲掉,借:以前年度损益调整-200万 贷:其他应付款-200万
老师,计算民间贷款利息,算头不算尾巴,是不是用还款日期减掉贷款日期即可,还需要在加一天吗
我们酒店这个月要预交下一年的房租费70万元。今年酒店发生了楼体检测费5万元正常是房东承担的,但他没有给钱,是我们酒店垫付的,这笔钱需要从房租费里抵扣。想问一下这种情况,对方应该给我们开多少钱的发票?
在电子税务局里面,将24年1月和24年10月的增值税更正到22年10月,但是24年1月的期初未缴不包含22年10补的增值税金额,这是为什么啊
一般纳税人企业销售二手车在增值税报表上哪里填写
酒店的往来不平我该核对什么
请问老师:购买一批货入库,收到专票,不含税价1000元,税额100元。当月本批货售出50%,请问增值税要怎么处理?怎么抵扣?
老师,小规模纳税人减免销售收入和减免税额的分录应该怎么记呢?比如这张发票
老师请问下,24年汇算后不是小微微利企业了,那从什么时候不在享受附加减免政策了?
我以个人的名义签了一笔货款合同,现在货款已经收到了,收到我的个人账户,那这笔钱目前有哪些风险?怎么破除风险?
按公允价值占比分摊销售金额开票,账务怎么处理的
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
开票怎么开呢?
把设备和配件开到一张发票上,总的金额分摊到设备和配件里面开票
用清单开嘛
没有超过8行可以在发票上开就可以啦