赠。赠送的开在同一张发票上,用负数体现。
8月份采购一批设备,已经支付款项20万、并且已经销售,销售总额30万。9月份才收到对方开具的增值税专用发票。请问老师、这两笔分录怎么写?这个月增值税申报只能按照30万纳税了吧?进项无法抵扣了吧?
公司2018年买了一台设备价值30万,取得税率13%的专票抵扣了进项税,假设我公司欠个人一笔欠款10万,要用这台设备抵债,算是视同销售我们可以以只按10万开增值税税率13%发票吗?这样的话岂不是有20万的进项税留到我们公司了
某电视机生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月上旬从国外进口电视机配件,到岸价为150万元;进口用于生产的机器设备一套,海关确定的完税价格为40万元。支付电视机配件及机器设备从海关运输到企业的运费,取得增值税专用发票上注明的金额分别是5万元和1万元。本月,企业销售电视机2000台,取得不含税销售额1000万元;向职工销售80台,取得销售额32万元;10台在办公楼自用。已知:电视机配件和机器设备取得的合法票据均通过认证。电视机配件的进口关税税率40%;机器设备的进口关税税率20%。要求:(1)计算该企业在进口环节应缴纳的增值税。(2)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税。
销售一台100万的设备,要赠送9万的配件,这个发票怎么开9万才能不视同销售且设备总价不变。
销售一批仪器给客户比如100万,进项40万,已开发票,进项已抵扣,后期因为仪器有问题,又无偿赠送客户差不多20万的仪器和耗材,20万是进货价,这个20万的赠送要视同销售么?这个20万的进项可以抵扣么?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
增值税的收入需要与企业所得税的收入保持一致吗?
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完数据申报完会覆盖吗?
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
怎么能用负数呢。
赠送的发票上可以开一行负数的。
设备一行100 配件一行9 再加一行销售折扣负数9?
是的。这样开发票就可以了
折扣率100%,税局会不会找企业呀?
正常来说是允许这样的。找了你就实际情况实际说。
那请问,设备后期免费给售后维修产生的配件费用,可以不开发票直接进销售费用吗
。也是开具体配件名称的发票。
免费给维修使用的配件也要视同销售并且开具发票?
你好,是的,是这样处理的。