赠。赠送的开在同一张发票上,用负数体现。
8月份采购一批设备,已经支付款项20万、并且已经销售,销售总额30万。9月份才收到对方开具的增值税专用发票。请问老师、这两笔分录怎么写?这个月增值税申报只能按照30万纳税了吧?进项无法抵扣了吧?
公司2018年买了一台设备价值30万,取得税率13%的专票抵扣了进项税,假设我公司欠个人一笔欠款10万,要用这台设备抵债,算是视同销售我们可以以只按10万开增值税税率13%发票吗?这样的话岂不是有20万的进项税留到我们公司了
某电视机生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月上旬从国外进口电视机配件,到岸价为150万元;进口用于生产的机器设备一套,海关确定的完税价格为40万元。支付电视机配件及机器设备从海关运输到企业的运费,取得增值税专用发票上注明的金额分别是5万元和1万元。本月,企业销售电视机2000台,取得不含税销售额1000万元;向职工销售80台,取得销售额32万元;10台在办公楼自用。已知:电视机配件和机器设备取得的合法票据均通过认证。电视机配件的进口关税税率40%;机器设备的进口关税税率20%。要求:(1)计算该企业在进口环节应缴纳的增值税。(2)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税。
销售一台100万的设备,要赠送9万的配件,这个发票怎么开9万才能不视同销售且设备总价不变。
销售一批仪器给客户比如100万,进项40万,已开发票,进项已抵扣,后期因为仪器有问题,又无偿赠送客户差不多20万的仪器和耗材,20万是进货价,这个20万的赠送要视同销售么?这个20万的进项可以抵扣么?
我想请教个工作中的实务问题:A公司是B公司的控股股东,A公司成员可以在B公司报销吗?(当然,报销的费用都是用于B公司生产经营的)
老师,跟相关部门送礼计入那个会计科目?
老师,购买的工衣开的专票,可以抵扣吗
老师,修建厂房期间,运费直接进入在建工程吗?
老师我是新公司注册完成了,7月份税也报完了,今天给员工社保录入信息是不是也可以
老师,我们是科技公司,今年新成立的,每月都有开技术类的专票,这个印花税是怎么计算的呢?没搞明白
老师,供应商品质扣款是做营业外支出还是冲原材料
你好老师我问一下我们属于建筑公司,如果是甲方以农民工工资形式给我们工程款,这中情况税应该报个税
老师,销售员以前月份销售单价开错了,财务也根据销售单价开具发票给客户了,那现在是要退单重开销售单,还是差价总额补开销售单就行?假如原先实际单价是32000,开成30000,数量是100台,那补开20万的差价销售单可以吗
甲企业是一般纳税人也是个二房东,每月支付大房东水电费,将空置厂房对外出租收取水电费,租金收入适用5%简易计税,收取租赁户的水电物业费怎么交税,税率多少
怎么能用负数呢。
赠送的发票上可以开一行负数的。
设备一行100 配件一行9 再加一行销售折扣负数9?
是的。这样开发票就可以了
折扣率100%,税局会不会找企业呀?
正常来说是允许这样的。找了你就实际情况实际说。
那请问,设备后期免费给售后维修产生的配件费用,可以不开发票直接进销售费用吗
。也是开具体配件名称的发票。
免费给维修使用的配件也要视同销售并且开具发票?
你好,是的,是这样处理的。