你好,这个就是别人给你的返利开的是不是负数发票的,只不过是他开的这个内容不太合理

你好,我想咨询下我们生产企业在支付供应商货款时扣除了一笔返利,那这笔返利怎么做账,供应商是按扣除返利后的金额给我们开票
有收到供应商开给我们的返利发票,明细是国税票转货款。这个是什么意思?怎么做账呢
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
平销返利,商场收到了10元的返利,开普票给供货商,这个商场和供货商怎么做账,如果是供货商开红字给商场,双方怎么做账
老师,我们从供应商购进的货款取得商品的进项发票50000,供应商给我们返利8000,我们开了红字发票的返利费8000,这进项转出的8000我们是怎么入账呢
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
开正数发票,开品名销售补差
这种要怎么做账?
你们支付给对方的返利吗?对方有没有服务的经营范围?
我们是用货款直接抵。对方是苏宁易购
这个发票不合理,不合格,让他退回去重新开,开服务类的,如果他开不了服务类的,你们单位给他开附属发票就是了,给他开折扣的。