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暂估入账处理,原材料需要逐一写上吗?已经开具销项,结转成本怎么处理

2022-08-09 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 18:52

你好,对的,是的,需要这么做的 这个原材料是你们买来自己加工生产成库存商品,然后再销售出去的吗?

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快账用户9582 追问 2022-08-09 18:55

不加工,直接对外销售

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快账用户9582 追问 2022-08-09 18:57

就是说暂估的原材料逐一写上,结转时按暂估价格结转成本吗

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齐红老师 解答 2022-08-09 18:59

借库存商品贷应付账款暂估, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品, 买来直接销售的多库存商品里面就可以了

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你好,对的,是的,需要这么做的 这个原材料是你们买来自己加工生产成库存商品,然后再销售出去的吗?
2022-08-09
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-28
你好,同学 红冲暂估的 然后按照发票重新载做一遍
2023-12-07
实际有业务的 没有发票的账上正常做账就行。但是汇算清缴需要纳税调增 调表不调账。
2025-02-06
借:以前年度损益调整
贷:应付账款
把这个做负数分录
2025-02-24
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