您好,这个得和对方确认一下看看是否认证了

老师,我收到专票还没认证,但对方又把票红冲了,认证系统里有提示红字发票几张,那我在认证系统里可以看到红冲的发票是那张吗?
我司前几个月开了张专用发票给客户,现在客户告知这张发票要做废红冲,对方称未认证未抵扣。叫重新开给另一家公司,请问由我司跨月红冲,收回原票,这中间有涉税风险吗?
请问,我有张去年的增值税专用发票要红冲,但我不知道客户有没有认证抵扣,我可以红冲吗?
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
对方说票都丢了,也不记得认证没有,假如认证了,我还能抵扣吗?
可以,让对方出红字发票信息表你们红冲
要是对方拒绝出红字信息表呢,我们老板说好像对方不认账了
那不行 你们不能直接开红字
假如对方没抵扣,我是不是就能红冲
对,那你们就可以开的
如果那张发票一直没红冲,也一直没回款,会有问题吗?
,不红冲你们的收入就多了
对,我知道多交税了,但不会有风险吧,含税金额20万,税金1.8万
对你们来说有的,不就是虚增收入了吗
恩,但对方不开红字发票信息表,我没法红冲这不能赖我们公司啊
所以这个还是你们双方协商好的。
我问我们老板了,甲方代付了,也就是另一个公司会付给我们这笔钱,我就不用红冲了
哦,那你们就不需要冲销了
我做账得附一张代付协议吧
对,和对方要一份代付款的说明