你好;借库存商品 贷银行存款 借管理费用- 招待费 贷其他业务收入; 销项税; 借其他业务成本贷 库存商品 ;这个买来送人 会视同销售的
老师,您好,我在一家农业扶贫公司(零售行业)做会计,然后办税人员是我,财务负责人是老板自己。 公司有很多情况,就是开给客户的发票产品写的是扶贫组合产品免税,但是实际上发货的产品不是免税产品,这是不是属于虚开发票,偷税漏税啊? 还有老会计交接给我的时候就没有外账,内账混乱[裂开] 报企业所得税是根据内账大概数据报的 这种情况我应该怎么办啊?我要不要辞职啊?公司出事的话跟我有没有关系啊?
你好老师,我们公司每隔段时间就会买些农家产品送礼,这些都没有发票,每年加起来要两百多万,一般这种情况怎么做账啊
老师,您好,我公司需要到税务局代开一些劳务发票,冲临时工工资账,一年最多开五次,每次两万,税务局说到时候可以退税,年收入低于12万的按百分之三扣,也就是两万块钱的票可以退税三千四,那么这个退税如果是公司员工去的话可能年收入加起来会超过十二万了,这个应该怎么办呢
老师好,请教你一下哈,有家公司之前注册的时候是小规模纳税人,后面运作时购买的一些办公家具啊商品啥的有些商家开了专票的,去年转为一般纳税人了,最近电子税务局数电进项发票抵扣显示未抵扣金额有七十多万我看了下都是当时还没有转为一般纳税人留下来的发票,这种情况咋办?
老师你好,是这样,我们公司有两家。一个小规模,一个一般纳税人,这两家公司都是做测绘相关行业的都是开票给一些政府单位,一般纳税人主要做土地规划,城乡规划,小规模是也是规划设计,我们公司主要的实际成本其实没有什么设备,主要就是人工他们去做一些方案测绘,所以一般也就是人员工资,但是我们人员工资每个月又不是很高,因为他们都是年底按项目完成的业绩发放提成,业绩提成年底会比较高,平常月份的工资都是提前发放的固定工资,一般也就五千左右,所以目前存在一个问题,一般纳税人这家公司缺成本票,我想问下像我们这种情况怎么处理呢?
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢