你好;借库存商品 贷银行存款 借管理费用- 招待费 贷其他业务收入; 销项税; 借其他业务成本贷 库存商品 ;这个买来送人 会视同销售的
老师,您好,我在一家农业扶贫公司(零售行业)做会计,然后办税人员是我,财务负责人是老板自己。 公司有很多情况,就是开给客户的发票产品写的是扶贫组合产品免税,但是实际上发货的产品不是免税产品,这是不是属于虚开发票,偷税漏税啊? 还有老会计交接给我的时候就没有外账,内账混乱[裂开] 报企业所得税是根据内账大概数据报的 这种情况我应该怎么办啊?我要不要辞职啊?公司出事的话跟我有没有关系啊?
老师你好,我们公司是包工程来做的,主要是出人,其实就是建筑劳务,经常涉及临时工,一个工程几个月就完了,这些临时工就回家了,几乎都是农民工,有三个问题想咨询:①农民工收到钱都不可能给我们开发票的,你给他说“去税务局代开”他根本听不懂,有些字都不认识,这种情况我们怎么办呢?②这部分临时工的个人所得税我们要按照劳务来给他们申报对么?③这些农民工里面有很少一部分人是个体工商户,可以开发票,但是他们怕要交税,没有接触过个体,个体工商户开发票是怎么计算税款的呢?谢谢
你好老师,我们公司每隔段时间就会买些农家产品送礼,这些都没有发票,每年加起来要两百多万,一般这种情况怎么做账啊
老师,您好,我公司需要到税务局代开一些劳务发票,冲临时工工资账,一年最多开五次,每次两万,税务局说到时候可以退税,年收入低于12万的按百分之三扣,也就是两万块钱的票可以退税三千四,那么这个退税如果是公司员工去的话可能年收入加起来会超过十二万了,这个应该怎么办呢
老师好,请教你一下哈,有家公司之前注册的时候是小规模纳税人,后面运作时购买的一些办公家具啊商品啥的有些商家开了专票的,去年转为一般纳税人了,最近电子税务局数电进项发票抵扣显示未抵扣金额有七十多万我看了下都是当时还没有转为一般纳税人留下来的发票,这种情况咋办?
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字