你好,你的社保没有计提啊,正常的是需要通过应付职工薪酬来核算的,作为一个凭证里面可以的,如果你是当月缴纳当月的,可以做到一个凭证。

老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
您好老师,我想问一下我们一般做凭证的时候比如社保做两个凭证一个是计提还一个是发放,现在不知道比如我们做凭证是,借:社保费,贷:银行存款,就一个凭证,做两个凭证和一个凭证有什么区别
老师,关于收款凭证、付款凭证、转账凭证,在不考虑通用记账凭证的前提下,咨询一下: ①是不是企业经济业务涉及到银行存款和库存现金,就要用收款凭证或付款凭证 ②比如用银行存款购买办公用品,需要用付款凭证? ③销售货物,取得一笔1万元的收入,用收款凭证? ④是不是只有在一笔经济业务完全不涉及银行存款和库存现金的时候,才使用转账凭证 ⑤涉及其他货币资金的经济业务,用收款/付款/转账凭证中的哪一个? 非常感谢
老师,不同日期收到的同一个人的借款,是否可以做在一个凭证里?比如1日收到赵某借款2000元,8日收到赵某借款3000元,把这两个付款凭证做在一个记账凭证里,借银行存款5000贷其他应付款5000
老师,有个业务员的社保是自己承担,没有入损益,我当时计提的社保是: 借:其他应收款-社保 1484 贷:银行存款 1484 现在我需要调整这笔凭证,这样子做凭证,可以吗? 借:管理费用 -社保 1484 贷:其他应收款-社保 1484 请老师指点
老师,什么情况下可以开工程服务发票
老师,单独一张销售折让的红字发票,汇算清缴时怎么处理
A公司100%控股B公司,现在要把股权给B,B法人控股,B法人成为一个人股东的公司要怎么弄?
老师你好!请问有定期定额核定的红头文件吗
老师您好,请问有没有社保缴费工资缴费档次的文件呢?
银行手续费,比如我账上记了1000元,其中中行有50元,其他扫码支付有950元。但是实际收到发票有1200元,都是扫码支付的发票,中行的没开,汇算的时候中行这个还需要调增吗?
老师,你好,收到货款发票30000,期中25000是25年的没开过来的,还有5000是26年1月份的货款,这种情况怎么做账呀?
公式:全员社保基数总额 ÷ 工资总额 = 社保基数申报比例,老师这个全员社保基数总额怎么计算
老师,营业外支出所得税汇算清缴都需要调增吗
老师好,CPA第十三章,考不考分录