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公司申请了延期交增值税,后期公司用抵扣的进项抵延期的增值税,分录如何做

2022-08-10 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 13:35

你好,不用做分录,等交税的时候该做。

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快账用户5259 追问 2022-08-10 13:36

交税的时候做什么科目

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齐红老师 解答 2022-08-10 13:43

是用留抵的进项抵的税款是吧?借应交税费贷进项税额转出。

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齐红老师 解答 2022-08-10 13:47

这样写 借应交税费,贷应交税费 这样写 

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相关问题讨论
你好,不用做分录,等交税的时候该做。
2022-08-10
可以的,这个完全不影响
2023-10-07
同学您好,是可以的
2023-09-08
同学你好 对的 这个可以的
2022-07-13
你好,对于本期认证的进项税额部分,在账务处理时计入“待抵扣进项税额”, 并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。辅导期后正常进行抵扣就可以了
2022-03-02
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