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你好,老师 我公司有笔发票业务待支付,之前因为公账款项不够,领导先用信用卡支付了,本月计划公账上支付的,结果对方会计已经平账了,说是不用公账支付了,我这边的金额咋整,业务咋处理?谢谢

2022-08-10 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 18:30

你好,你们单位应该出一个委托书,委托个人付款,借应付账款,贷其他应付款个人,然后你们还钱给个人。

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快账用户9928 追问 2022-08-10 18:32

你好,老师直接把委托书做我们领导的,可以么?会不会有税务风险?我说多了,我们领导直接说,对方公司会计都能做,我事情太多

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齐红老师 解答 2022-08-10 18:35

哦,可以的,实际的业务没有风险的。

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你好,你们单位应该出一个委托书,委托个人付款,借应付账款,贷其他应付款个人,然后你们还钱给个人。
2022-08-10
您好,
借:库存现金
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
2026-03-08
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-03
5 月购进时: 借:主营业务成本 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 6 月付款: 借:应付账款 贷:银行存款 现发票有异议暂不用: 冲回进项税额: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(红字) 贷:主营业务成本(红字) 恢复应付账款: 借:主营业务成本 贷:应付账款 后续: 若发票可正常用: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本 若需重开发票: 收到新发票: 借:主营业务成本 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 付款(若未付): 借:应付账款 贷:银行存款 若无法取得新发票: 转出成本: 借:应付账款 贷:主营业务成本 退款(若已付): 借:银行存款 贷:应付账款
2025-01-03
那个发票已经认证没呢?
2025-01-03
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