借应付账款 贷开发成本 借开发成本 贷开发产品 借开发成产品借主营业务成本负数 然后再做发票的,借开发成本 贷银行 借开发产品 贷开发成本, 借主营业务成本贷开发产品。

房地产开发公司,如果项目分两期,是不是在第一期得到大产权,第一期成为现房后,就把截止当前的开发成本在第一期的开发商品和未完工第二期的房产分摊,按面积分摊,确认第一期开发商品成本,转入主营业务成本,是吗?
房开企业暂估成本 借:开发产品一二期 贷:开发成本一贷项二期 借:主营业成本一二期 贷:开发产品一二期 请问真实成本出来后,我如何冲暂估成本?分录怎么写?
暂估的成本是20万,后期发票来了50万,分录分别怎么写?暂估的分录借主营业务成本20万,贷应付账款20万,一次性五十万的发票开在一张上面了,有二十万是以前的,还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢,还是暂估的成本必须开在一起,后期归后期开
房开企业因决算还没有出来,一直暂估成本,分录为 1借:开发产品 贷:开发成本一贷项 2借:主营业务成本一暂估 开发产品 请问老师,如果我的成本出来了,我该怎么红冲做正式的凭证呢?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
有笔点上收入,平台优惠收入有10万,要付给平台技术服务费9万,平台说优惠收入和服务费相抵后按差额1万来开票,那我这边收入该记多少呢
国内子公司采购一批国内库存商品发往,货物直接从工厂发往外国母公司,国内子公司与外国母公司挂账,业务合规吗?
开票加税点企业所得税怎么算
老师,环保企业,运费占收入比例一般多少合理?
请教老师,出口业务视同内销处理的具体步骤是哪些。需要填写出口转内销证明申请表吗
老师,应付职工薪酬借方余0.07分,月末怎么处理?这是计提的但是分没给员工发放
小规模当月代开的增值税发票,里面的税额是不是直接扣缴给税务局了?第二个问题扣缴的这个增值税用交城市地方教育附加这三个税要交吗
公司本来要买地的总价发票1800万,对方全额给开了,也抵扣了,我们付款了1000万,现在谈不拢不买地了对方给退款了500万,这个购买土地的发票,是一次行全部红冲,还是可以分几次部分红冲呢
老师,这个月开了张红字发票后,发票勾选统计显示信息不一致,要怎么操作呀?
老师,请问一下2024年利润总额还是按照5%去计算交税吗,小微企业小规模公司
这是真实成本出来后的分录吗?
红冲的借应付账款 贷开发成本 借开发成本 贷开发产品 借开发成产品借主营业务成本负数
借开发成本 贷银行 借开发产品 贷开发成本, 借主营业务成本贷开发产品 这些才是真实的
老师,我暂估分录错了吗?就是最上面那段?
你好,你的愤怒没有做错你没有写进开发成本带应付账款暂估的那个
项目目前二期己交房,己开业主发票确认收入,核算成本数据没出来,没法写应付账款暂估,成本按收入95%做的
借开发成本贷应付账款暂估,这个没有做吗?
就像你做的第一个这个开发成本如果没有结放的话,它会出现负数余额的。
老师目前我没有做,因为开发成本还是很大的,还没有出现倒挂的情况,那么我等决算出来再做可以吗?
可以的,可以这么做的