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房开企业暂估成本 借:开发产品一二期 贷:开发成本一贷项二期 借:主营业成本一二期 贷:开发产品一二期 请问真实成本出来后,我如何冲暂估成本?分录怎么写?

2022-08-11 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 10:53

借应付账款 贷开发成本 借开发成本 贷开发产品 借开发成产品借主营业务成本负数 然后再做发票的,借开发成本 贷银行 借开发产品 贷开发成本, 借主营业务成本贷开发产品。

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快账用户2818 追问 2022-08-11 10:56

这是真实成本出来后的分录吗?

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齐红老师 解答 2022-08-11 10:59

红冲的借应付账款 贷开发成本 借开发成本 贷开发产品 借开发成产品借主营业务成本负数

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齐红老师 解答 2022-08-11 10:59

借开发成本 贷银行 借开发产品 贷开发成本, 借主营业务成本贷开发产品 这些才是真实的

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快账用户2818 追问 2022-08-11 11:28

老师,我暂估分录错了吗?就是最上面那段?

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:35

你好,你的愤怒没有做错你没有写进开发成本带应付账款暂估的那个

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快账用户2818 追问 2022-08-11 11:40

项目目前二期己交房,己开业主发票确认收入,核算成本数据没出来,没法写应付账款暂估,成本按收入95%做的

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:42

借开发成本贷应付账款暂估,这个没有做吗?

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:42

就像你做的第一个这个开发成本如果没有结放的话,它会出现负数余额的。

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快账用户2818 追问 2022-08-11 12:04

老师目前我没有做,因为开发成本还是很大的,还没有出现倒挂的情况,那么我等决算出来再做可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-11 12:06

可以的,可以这么做的

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借应付账款 贷开发成本 借开发成本 贷开发产品 借开发成产品借主营业务成本负数 然后再做发票的,借开发成本 贷银行 借开发产品 贷开发成本, 借主营业务成本贷开发产品。
2022-08-11
同学你好,如果成本出来了,先把原来的暂估红冲,分录一样,金额负数,再根据正确的成本做分录,金额正数,就行了。
2023-05-17
第一步对的 第二步,也对的 第三步,不对,是对第一步做红冲,再做正确的第一步的凭证按发票,如果第二步的成本是有问题的,可以做个调整也可以红冲重新做一个。
2020-10-30
主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
您好 借原材料 应付账款-暂估 贷应付账款-供应商
2023-04-11
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