你好,申报的时候借应交税费未交增值税,贷应交税费,预交增值税抵扣了就可以。
建筑业异地预缴的增值税及附加怎么结转
建筑企业,简易计税项目,项目地预缴3%增值税,预缴时做在应交税费-预缴增值税科目了,月末用做增值税结转的分录不?
建筑业异地预缴增值税,月末结转到哪个科目
老师建筑企业预缴的增值税月末怎么结转
异地预缴增值税以后,月末结转分录咋做
老师您好,请问一下,收到补助是之前购买的固定资产,总额法分录是?
你好老师,资产负债表里的货币资金的期末数据就是当月的资金情况吗?然后期末数据减去期初数据是什么意思
老师,股东买了一个电梯投资单位,这个电梯是他个人买的,没有发票,只有转账记录和合同,这样的话该怎么做账呢?
老师,我刚入职一家公司。财务经理说 2024年和2025年固定资产折旧明细表和u8账上不一致,固定资产分类有:机器设备、办公设备、运输工具、房屋设备。让先找出原值和累计折旧的差异,一点思路都没有,这个怎么找啊?
老师你好,你说其他应付款一般只能挂法人名下是吗,不能挂员工名下也就是实际控制人名下?
老师你好!之前有异地预缴项目,有部分未预缴,对公司有影响吗?现在预缴,今年己开票完了,这部分预缴放在明年有项目在抵扣,放在帐上有何影响,对税务有影响吗?
老师好,请问实际业务中,公司收到收到投资款需要马上计入实收资本吗,不计入有什么影响,需要同工商公示一致吗?
老师你好,我接了账,8月份接的,它之前没多少业务,你说我需要,把以前的账重新做一遍吗,前边交接的没有纸质的账,只有电子版的。
请问老师,灵活就业养老保险和职工养老保险,有哪些区别?要全面详细的!缴费基数,缴费年限,待遇等!谢谢!
老师,应付账款余额是负数,啥意思啊?
那这样应交税费—未交增值税就会有借方余额了
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,需要结转增值税的。
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—预交增值税,我上个月结转预交增值税分录写成这样了,是不是不对,还能改吗
先做这个的话不对,你需要先结转,然后再抵扣。
意思就是不能结转到转出未交增值税是吗
你好,对的是的,是这么理解的。