你好; 未认证的 你做待认证进项税科目了吗; 认证后做 :借进项税贷 应交税费- 待认证进项税
一般转小规模之前有两份未认证发票怎么处理 认证并抵扣形成留抵 账上入待抵扣?还是认证但是不抵扣 账上将不抵扣的进项税计入成本?
老师本月认证的发票,没有抵扣完,需要做分录吗,怎么做
之前未认证的发票,本月需要完成认证,抵扣分录怎么写?
已经认证,未抵扣的进账税额本月要抵扣,怎样写会计分录
本月待认证发票不抵扣,分录怎么结转?次月再认证抵扣
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
零基础宝妈39岁,转行会计类工作,有必要先从出纳做起么?以后再找会计
零基础宝妈39睿,转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
那本月要抵扣之前的进项税,分录怎么写?
你好; 你之前进项税 做了待认证进项税 没有; 没有做吗
认证的发票分录写完了, 火车票那些留抵发票怎么写抵扣分录呢?
你好 ; 月末结转: 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
上个月未做结转,这个月怎么处理?
你好; 补结转即可; 按上面分录参考做