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老师我公司7月分给对方开的专票,对方对公打的款,可是到8月份对方说不要票了,那我7月份的票只能冲红,如果冲红7月是走的银行,那8月怎么冲红呀

2022-08-11 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 16:33

你好,冲回不影响做账的

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快账用户7237 追问 2022-08-11 16:35

这样做对吗,冲红银行变成负的了,没有影响是吗

这样做对吗,冲红银行变成负的了,没有影响是吗
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齐红老师 解答 2022-08-11 16:36

没有影响的,这个的

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快账用户7237 追问 2022-08-11 16:37

银行的存款不就对不上了吧

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快账用户7237 追问 2022-08-11 16:37

银行的存款不就对不上了吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:37

然后按照未票收入在做一笔的

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快账用户7237 追问 2022-08-11 16:38

怎么做老师,您帮我写一下,我有点迷糊了

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:39

借银行存款 贷主营业务收入

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快账用户7237 追问 2022-08-11 16:41

好的老师

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:41

好的,学员,祝你工作顺利

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你好,冲回不影响做账的
2022-08-11
你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-
2020-09-02
同学你好 那你直接不做,只做后开的这个蓝字发票
2021-08-31
你好 购买方原来发票 是否已经认证了? 没有认证就可以退你的
2020-08-26
您好, 这个不需要给对方的
2022-08-12
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