你好,不需要做扣款的分录,等缴纳的时候再做。
你好老师,我们当地医保缓缴政策,生育保险和单位医疗保险保险从本月开始缓缴3个月,实际应交10601.5元,实际扣缴了8186.5元。这个会计分录怎么做
老师,那个单位交的医保没扣,缓交分录怎么做啊
8到10月医疗单位部分缓交,但是员工正常扣个人部分,会计分录怎么做
请问老师,就是8月我们的医保享受了缓交政策,那我计提社保的分录应该怎么做,我没交的医保要在账上提现吗?
你好我想问一下,医保单位负担部分缓交了。那么我在计提社保,医保的时候,是算上缓交那部分还是不算上?分录怎么写好,谢谢了
老师,给加盟店装修门店,发票内容开什么
客户转外汇进来手续费被扣了导致钱不齐,这部分手续费另外抬头转进公户或者转到私人里面啊是不行?
对方公司已经认证的发票,我可以红冲吗
老师 税负率是应交增值税除销售收入吗
电脑做账利息收入显示负数对吗?
工程公司,还没有开票出去,开进来了好多机械租赁的发票和加油的发票,这个入账怎么做呢
8000这个数字哪来的?麻烦老师说一下
金四今天开始了?外贸金属钢材的税负率是多少?
老师,麻烦请问一下,我现在收到销货清单,但是收到材料后直接就用了,没有入库,也没有发票,我应该怎么入账呢?(公司现在是筹建期))
请问老师,计提的投资收益是不是不应该算在本季度减免税里呀,我现在在报季度所得税,有一个是12月计提的投资收益,但还没收到,所以想知道这部分算在这个季度吗?
社保费也要计提吧,假如已经计提了呢
正常按月计提就可以了。
怎么计提按哪个数
假如只扣2430个人的
应交10000,只扣2430
分录怎么做
应交一万,这个数据进行计提。
没有扣的部分不用处理,然后做扣的部分分录。
分录怎么做啊老师
管理费用 10000 贷应付职工薪酬 10000 借应付2430 贷银行存款2430
你好,这样处理的分录是对的。