您好,那您冲减上述材料消耗当期成本
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
公司购买了一批原材料当时购买价格是预估价,现在来发票了,比当时预估价格高,现在东西都用完了,原材料账上数据是0,还余了金额,这个多出来的钱怎么做账?
公对公付款购买材料,收到卖方开来的专用发票,价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元,之前走的预付账款科目,现在发票回来了,预付账款这个科目贷方出现了负数0.09,这个怎么处理
老师您好!这是同一批货,货上个月已经领用并结转成本。上个月暂估的时候采购给我的价格有误,这个月发票到了价格有差异,现在数量都领用了,价格差异那么大,表格上我要怎么做好呢?公司没有原材料的管理软件,原材料都是Excel表格做的。
去年购买的原材料,因为质量问题,有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元,产品已经销售出库,销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账,请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢
最近几个月都没有生产,怎么冲减?
您好,对应原材料是何时计入成本
分好几个月用完的,这个怎么分?
您好,就是调整对应期间结转成本
分录该怎么写?
您好,是否跨年度呢?
是的,跨年了
您好,那您调整以前年度损益调整,更正对应的汇算清缴