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老师。7月补缴了2019年的企业所得税。应该怎么坐分录呢

2022-08-12 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-12 17:41

金额不大,可以直接计入当期所得税费用的

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快账用户4827 追问 2022-08-12 17:42

有1万,五千滞纳金

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齐红老师 解答 2022-08-12 17:43

这个可以计入当期所得税费用的,滞纳金计入营业外支出

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相关问题讨论
金额不大,可以直接计入当期所得税费用的
2022-08-12
同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存
2022-11-09
借以前年度损益调整贷应交税费, 借应交税费贷银行存款 借利润分配贷以前年度损益调整。
2022-07-11
您好,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税。
2022-05-14
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