你好,你原来留底在哪个科目里是进项税额还是哪科科目

缴纳增值税分录怎么做?月底结转增值税分录怎么做?
老师您好,增值税结转分录怎么做?扣完留底税才缴纳的增值税
老师您好 请问月底增值税结转分录完整是怎么样
您好老师,年底应交增值税怎么结转完会计分录
老师,您好!期末结转应交增值税留底税额的分录怎么编呀
老师,我司是小规模纳税人,税务注销时需要去看电子税务局数字账户别人开给我们的发票有没有全部入账吗?
老师我问一下是不是所有平台的交易,比如美团呀外卖美团呀的交易都要申报,是每月申报还是每季度申报
老师,法人不是股东,转进公司的钱备注投资款,能入实收资本吗?还是只有股东转的投资款才能入实收资本?
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师您好在转出未交增值税科目中
结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建、教育费附加 借应交税费-应交城建、教育费附加 贷银行存款
老师那我需要一笔一笔结转吗
您说一笔一笔是什么意思
按照你这个先结转进项再结转销项最后结转差额
你要是觉得麻烦可以合并起来做