你好,你是销项减去进项减去这个280缴纳的税款吗

4月份交了280的金税盘的技术维护费,但是4月份不用交增值税,那是不是,目前4月份账上只做一个借:管理费用 贷:银行存款。等到哪个月用这个280抵减的时候再做借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:管理费用,然后再再在抵减这个月在增值税报表上填报?
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
老师,上月交税按技术服务费280元是用现金交的,借管理费用,贷现金,这个月做账,增值税是从银行走的,应该做借应交增值税,贷管理费用,但这样做出来银行账就对不上了,请问这种情况要怎么处理?谢谢
老师,上月交税控技术服务费280元是走库存现金,借 管理费用,贷 现金,这个月做账,增值税是从银行走的,我应该做借 应交增值税,贷 管理费用,但这样做出来银行余额就对不上了[捂脸]这种情况要怎么处理?谢谢
老师,税控设备我280元入账,本应是:借:管理费用-办公费,贷:银行存款;借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:管理费用-办公费。但我师傅教我是这样做的,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:银行存款。老师,像这样做账有什么不妥吗?
老师,您好!我公司是化妆师制造业,收了客户包装产品的纸箱费用还有产品的检测费用,那我们开发票给客户是不是也可以开纸箱和检测费的项目明细呢
老师你好,签了工程合同,没有干发票,收了进度款,怎么做账?
老师,我们作为原材料供应商,我们的客户要做活动,让我们每家供应商支付1000元的赞助费。请问一般像这种赞助费都是走对公账户支付吗?然后对方给我们开具发票?
老师,请问租金缴纳的印花税计税依据是含税还是不含税金额呢
老师。有个合作社,固定资产一直没折旧。是不可以不用折旧?
老师,员工报销的费用,无票, 借:管理费用-纳税调整 贷:银行存款 汇算时,再按这个纳税调整科目金额,调增,可以吗?
麻烦问一下老师,我有一家账要交出去,都需要交出哪些资料
老师,中级会计报名了3科,现在只学到会计实务的第四章,在职,因为时间不够,3科分别可以先放弃哪些章节呢
老师,经理为法定代表人,现在营业执照上没改过来有影响没
老师,员工可以预支2026年年终奖吗?