这个是你们买来销售出去的吗?如果是的话,借劳务成本 进项 贷银行存款,销售出去之后再结转到主营业务成本
我公司是可以提供销售和技术服务的,平常采购货是计入到库存商品,有的时候回提供技术服务,那我收到技术服务费的发票该计入什么科目呢
我们是技术服务公司,请的外面公司的人员过来技术支持,对方公司开了技术服务费专票,账务处理怎么做直接入主营业务成本吗
请问,收到对方开来的技术服务费专票。该怎么入账呢? 又不能入库存商品
老师好:请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票,但是我公司不认可这笔费用没有支付对方,未来暂时也不支付不认可,请问这张发票我怎么入账?
老师,有几个问题 1、技术开发费是不能开专票的吗?为什么?技术服务费呢? 2、餐饮和买酒的发票能开专票抵扣进项吗?还是也只能开普票?分情况吗?3、我们受托加工出来的产品,要我们车间先入库,等几个月后都加工完了才给对方,这个完工入库时,计入什么科目?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
劳务成本,没找到这个科目呢
生产成本没有用这个。
的确是供应商,提供给我们的服务,帮助我们销售
你好,你们单位是销售服务的吗?
我们是一家销售公司
销售产品,提供服务。
你是销售货物吗?如果是的话,那对方给你的这个技术服务,你是用在哪里的,相当于是佣金吗?如果是的话,做到销售费用里面就可以的。
好的,明白了,谢谢老师的指点
不用客气,工作愉快