是的,要冲减所得税费用5000的额

一个企业当期应确认的递延所得税资产或递延所得税负债,用公式表达为:当期应确认的递延所得税资产或递延所得税负债=期末递延所得税资产或递延所得税负债-期初递延所得税资产或递延所得税负债。()这句话对吗
老师,10.25怎么来的?还有所得税费用=应交所得税+期末递负-期初递负)-(期初递资-期末递资)对吗?所以分录一般借方所得税费用贷应交所得税 递延所得税对吗
请问老师,所得税费用的公式是当期应纳税加递延所得税负债减递延所得税资产,那递延所得税负债和资产是指期末还是指发生额啊?
老师,企业期初有10000的递延所得税负债,期末有5000的递延所得税负债,那期末是不是需要回冲5000的所得税费用
老师:此题不需要确认递延所得税吗?那期初和期末的递延所得税负债也不用考虑吗?
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
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电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
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