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冲账的时候贷方应付账款科目没有对应的单位怎么做分录呢

2022-08-15 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-15 11:34

您好,没有对应的单位?你们当时做的时候也没有?

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快账用户43s4 追问 2022-08-15 11:36

现在收到的是补的发票,以前的账也不是我做的就不知道之前有没有挂往来款,现在让我拿发票冲账

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齐红老师 解答 2022-08-15 11:37

您好,那就只能你也不管客户了

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快账用户43s4 追问 2022-08-15 11:37

那怎么做分录呢可以自己添加那个单位的明细科目吗

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齐红老师 解答 2022-08-15 11:37

可以自己填一个的

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您好,没有对应的单位?你们当时做的时候也没有?
2022-08-15
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
借方就是管理费用-办公费
2024-02-07
你好,之前会计是因为哪个分录错误,导致应收账款余额不对呢? 
2023-01-12
不完全正确。应该是先收到钱,再开发票,分录为: 1.收到租金时: 借:银行存款 贷:其他应付款-个人名/对方单位名 1.开发票时: 借:管理费用-租赁费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-个人名/对方单位名。 其中,其他应付款是指应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付经营租入固定资产租金、应付租入包装物租金、存入保证金等。其他应付款核算的范围包括:存入保证金、应付暂收所属单位、个人的款项、经营租入固定资产和包装物的租金、其他应付暂收款项
2023-10-10
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