你好,你系统出来的是怎么做的。

本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
老师我6月进项留底是1826.27,由于6月欠税款,税金12995.73加滞纳金240.42导致7月报税留底1826.27抵了欠的税款,但是这个数怎么给系统里对不上呀
一般纳税人,小微企业,12月底有冲红的发票,那么报税系统就产生了留底税额6万多,由于以前还享受延期缴纳税款的政策欠缴税款4万多…我想问一下,这两个能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系统里的表应该怎么填写呢?
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师,税务局不让有留底,让我我之前做的未开票收入填报的,但是税率有13还有6的,分开 填报的,1月份的销售发票两个税率也是分开开的,但是数据对充不了一致,销账13税率比未开票的税额大,6税率比未开票的税额小,总体算的话不用交增值税,但是分开税率的话需要交增值税,老师这个情况怎么操作,还用在认证一张13的进项吗,我现在账上还有进项票
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,请问社保已经申报提交也划款了,当月又有新员工想缴纳社保,还可以再重新提交社保吗?(朴老师
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
系统里出来的数是税金11213.13滞纳金313.97,我交的税金12995.73扣我的留底进项1826.27怎么算出来11213.13的呢
你看下你的留底和你系统里面的留底是一样的吗?在主表上期留底里面看。
留底一样的
当月也没有进项的吗
没有进项,
截图7月份的主表看下的
这可以吗
只能看到留底 你这个留底怎么没有抵扣24554.74 你实际就缴纳了这些么
这是我实际交的税
实际我6应该交增值税12995.73,滞纳金240.42,如果6月直接扣款了,我的留底1826.27就不抵欠税了,但是我当时没有扣款,截至到今天扣款,就是把182.27的留底抵了我的欠税后,交11213.13税 313.97滞纳金
我看到了 增值税留底少抵扣了43.67 但是你看没看你的附加税 是不是抵扣了这个
没有附加税
当时留底抵欠写的多少 会不会在这里写错了
没有,这些数据都是系统自带出来的数
那你找你税务局查下 看下那边系统 7月份的申报表是没有问题