你好,你系统出来的是怎么做的。

厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师 我问一下 比如当月金税盘服务费入账 进项税额全额抵扣 但是当月增值税额留底就不能在报税软件里抵扣 等到什么时候有税款在抵扣完这样一来账套里 应交增值税和报s税软件主表的期末留底税额就不一样了对吗 差的就是这个没底的服务费
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
老师我6月进项留底是1826.27,由于6月欠税款,税金12995.73加滞纳金240.42导致7月报税留底1826.27抵了欠的税款,但是这个数怎么给系统里对不上呀
一般纳税人,小微企业,12月底有冲红的发票,那么报税系统就产生了留底税额6万多,由于以前还享受延期缴纳税款的政策欠缴税款4万多…我想问一下,这两个能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系统里的表应该怎么填写呢?
付给供应商的款,供应商不提供发票,这种做冲账行为可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据
单位承接设计台历业务的委托协议是否需要交把印花税?适用于印花的哪个项目及税率?
老师,单位补缴社保1-9月份的,像领导不发工资,还有一个员工离职的,这种个人部分怎么操作
老师,请问公司有两个股东退股,公司目前是亏损状态,有一个股东没有实际入股,另外实缴了,没有入股的股东需要承担亏损吗,入股的股东怎么去算亏损的部分
审计报告上允许有错别字吗?
老师好,我们单位有一笔退货,这个货的进项税几个月之前就已经被认证抵扣了,现在要怎么处理?
老师,我们国庆发的节费,我没有单独计提,是跟工资一起计提的,个税也跟工资一起申报了的,那现在我这么做可以不?(我们节费是法人那里发的现金)
货款减钱了可以开折扣吗
老师,就是我司卖茶叶,但为了推广,给顾客品尝的是不是直接记销售费用,不用视同销售吧
老师你好,24年有一笔收入是个人,25年确定对方不要发票,这笔业务怎么处理
系统里出来的数是税金11213.13滞纳金313.97,我交的税金12995.73扣我的留底进项1826.27怎么算出来11213.13的呢
你看下你的留底和你系统里面的留底是一样的吗?在主表上期留底里面看。
留底一样的
当月也没有进项的吗
没有进项,
截图7月份的主表看下的
这可以吗
只能看到留底 你这个留底怎么没有抵扣24554.74 你实际就缴纳了这些么
这是我实际交的税
实际我6应该交增值税12995.73,滞纳金240.42,如果6月直接扣款了,我的留底1826.27就不抵欠税了,但是我当时没有扣款,截至到今天扣款,就是把182.27的留底抵了我的欠税后,交11213.13税 313.97滞纳金
我看到了 增值税留底少抵扣了43.67 但是你看没看你的附加税 是不是抵扣了这个
没有附加税
当时留底抵欠写的多少 会不会在这里写错了
没有,这些数据都是系统自带出来的数
那你找你税务局查下 看下那边系统 7月份的申报表是没有问题