1,免增值税 2,视同销售里面,交换,投资,抵债,用最高 其他用平均

新鲜蔬菜不用交增值税嘛?我记得有一个产品的消费税是先从量再从价,做题好像没有遇到过计算消费税什么时候用月平均?什么时候用月最高呢?
1~外购实大地板,取得增值税专票金额150万元,另支付运费专票金额2万,2~将一述外购大板70%连续生产a型大地板,当月不含税销售额200万,老师,答案里1的消费税150*0.05=7.5,然后求2的消费税200*0.05-7.5*70%,答案算的时候没加2万运费,然后又有一问3~将上述外购已税木板30%委托乙厂加工b型地板,不含税加工费5万运费,乙厂没有同类产品,就得用组成,组成的成本用了(150+2)*30%,又加了运费,老师我想知道答案是不是有问题,这个运费在消费税里到底什么时候计税
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
老师您好,我想问问一下这个题目: 在第四小问计算应交企业所得税的时候,应付职工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因为那500不能抵扣吗,还有后面的那个+40,我不太明白转回了应纳税暂时性差异这个是什么意思? 然后就是第六小问,计算所得税费用的时候,为什么要减去160*25%呢?这个不是属于其他综合收益部分吗,以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的金融资产所形成的差异不是不需要进行纳税调整吗,这个不太明白? 老师还有最后的那个递延所得税费用,递延所得税费用不是递延所得税负债减去递延所得税资产吗,它这个是怎么计算出来的呀
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
2021年至2023年是高新企业,现在2026年3月被税局查,要补缴税。被查研发费用没有成果,这种情况怎么办呢。问买几百万材料上哪里去了?
老师好,一家售电公司,2024年与一家客户签订了售电合同(事业单位),合同期限3年,执行一年后因售电公司原因终止合同,客户日常电费都是直接交给国网的,国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金,客户收违约金需要开具发票吗?这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况(非价外费用)?
老师,我们是分公司,汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,受托为乙公司加工一批烟丝,乙公司提供的烟叶成本49 140元,甲卷烟厂收取含增值税加工费2 436元。已知增值税税率为13%,消费税税率为30%,甲卷烟厂同类烟丝不含税销售价格为75 680元,乙公司同类烟丝不含税销售价格为78 000元,计算甲卷烟厂该笔业务应代收代缴消费税税额的下列算式中,正确的是( )。老师,这道题不明白
老师好,企业2014年成立注册资金2000万当年实缴到位,后股东用在建工程房产继续投入3000万,当时会计把这3000万记入资本公积,去年做减资,减资后注册资金为300万,现在股东账面欠企业2000多万,如何把资本公积3000万和减资1700万合理合法拿出来,让账面股东不再欠款
老师:出售旧车冲的是固定资产清理,但必须得报增值税,导致申报的增值税销售金额与申报企业所得税里的营业收入金额对不上,这样可以吗?会被税务局查吗?
我新来一个月的会计老总让我清理往来挂账,今天他直接通知我们主管去取现金30万,他应该是给客户送礼或者其他备用,主管直接去取,但是这现金就这么趴着,我们主管管别的公司,现金在账上趴着,老总回头就质问我怎么处理现金,又挂账增加,但是不叫上我们主管说,我如何处理?人家主管不说不能取现,我能直接说吗?
我记得有一个产品的消费税是先从量再从价,做题好像没有遇到过
没有你说的这种,同一个产品不会出现这样情况 除非是不同产品