你好; 是 。 是这样来走分录的

我们是建筑公司,老板用他妈妈的名字注册了一个机械租赁有限公司,一月份发生了二笔业务,一笔是跟对方开票收到工程款,第二笔是收到这种款之后就全部转给了二板,这二笔业务怎么做分录好。
老师你好,我们公司建筑行业,这三笔分录对吗?第一笔是销项发票的,第二第三是确认收入结转成本的
老师你好 我们公司是加工企业 现在要用用友T+建账 关于进销存这一块我不太懂 就是我先第一步材料出库 第二部产成品入库 第三部产品成本分配 第四部销售出库 问题是销售出库的时候成本只显示第三部成本 没有第二部成本怎么回事 是哪里有问题
我们建筑服务行业,大多数是开9%的票,上个月开了一笔6%技术服务发票,在申报时自动读取这笔金额就是在6%的税率那一栏,主表第一栏本月数显示这笔收入,那下面其中的第三栏要把这笔收入填上吗??
建筑行业一般纳税人开出销项142891.07.7,收到进项发票90586。 公司转给进项发票公司90586 请问这几笔分录怎么做 请曲老师解答 第一张图是销项,第二张是进项,第三张是本公司转给进项公司的款
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
如果是按完工百分百确认收入呢?也是这样走分录吗?
你好; 1. 是的; 你们如果按照进度来的话; 也是这样来做分录的;
我的意思是,老板说不用结成本先,等到全部完工再结,前面没完工的月份怎么做账呢?
你好; 不能哈; 你要按照进度比例; 避免你 成本和收入不配比的
下一任会计又把它改成这样子了,收入成本只走两步分录,这样子也可以吗?
收入直接进了收入科目
你好; 你们是小公司的话; 是可以的 ;相当于没有用工程结算科目
是一般纳税人公司,收入每月开票都达到几百万的
你好; 那你们最好是规范下 ;如果是要按照准则做; 把你们工程结算 这些都 按 要求做清楚即可;
假如工程结算科目挂了100万,完工进度是30%,那就确认主营业务收入科目30万,是这样子吗?
你好; 是的。 就是按照这个进度来
那成本结转多少呢?按什么来结转呢?
你好; 成本也是按照30%比例来结转的
是按照这个月的总成本的30%,还是按照整个项目的总成本的30%呢?
你好; 按照整个项目的总成本 的 30%比例结转
整个项目的总成本是不是就是我们开回来的进项票加人工呢?
你好1. 是你们所有发生的材料费; 和人工 以及机械使用费 和其他间接费用合计
我们的总收入500万,这个月才开210万,是按哪个数的30%确认收入?
你好; 按照你们总收入 *30%比例 ; 按照总成本 *30%结转主营业务成本