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我们建筑服务行业,大多数是开9%的票,上个月开了一笔6%技术服务发票,在申报时自动读取这笔金额就是在6%的税率那一栏,主表第一栏本月数显示这笔收入,那下面其中的第三栏要把这笔收入填上吗??

2023-01-06 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 09:44

你好;   你说的具体什么栏次里面 ; 表格截图来看看   

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快账用户7035 追问 2023-01-06 09:47

第3栏需要填吗?

第3栏需要填吗?
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快账用户7035 追问 2023-01-06 09:47

这个6%的收入要填在应税劳务那一栏吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 09:48

不用的;   技术服务属于服务; 不属于应税劳务的  

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快账用户7035 追问 2023-01-06 09:49

那就是下面都不用填是吗

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齐红老师 解答 2023-01-06 09:50

是的; 技术服务自动读取数据 ; 你注意下应税金额是对的 就可以了  

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快账用户7035 追问 2023-01-06 09:52

想再咨询一下,增值税额税负率是用应纳税额合计数除年收入还是用本期已缴纳税额合计数去除年收入呢?

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齐红老师 解答 2023-01-06 09:55

你好;   是用实际缴纳的税额/ 不含税营业收入   

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快账用户7035 追问 2023-01-06 09:57

比如12月份的税额再1月份缴纳,要包括在内吧?实际缴纳的税额应该就是申报表上24栏应纳税额合计数吧?

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:01

你好 ;          你计算月增值税税负率的话; 是的  

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快账用户7035 追问 2023-01-06 10:01

计算年增值税税负率

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:08

你好; 年度的话; 你直接用1-12月实缴的增值税 / 不含税 全年营业收入即可   

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你好;   你说的具体什么栏次里面 ; 表格截图来看看   
2023-01-06
不可以,你们这个不免税,你账上的处理不对。借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费,应交增值税销项。
2025-05-07
1. 第 2 个月开具发票时,按全额计提并缴纳增值税(正常申报部分) 确认收入及销项税额: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(全额) 缴纳第 2 个月开票对应的增值税(全额): 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2. 第 2 个月针对第 1 个月开票金额进行跨区域预缴时 预缴增值税(对应第 1 个月未预缴的部分): 借:应交税费 —— 预交增值税 贷:银行存款 3. 后续抵减处理(第 3 个月及以后) 当第 3 个月申报时,可将 “应交税费 —— 预交增值税” 余额抵减当期应纳税额: 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:应交税费 —— 预交增值税
2025-08-05
您好,这个是对的,因为前面已经交过税了,你一负一正,并不影响增值税
2025-07-14
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-07-13
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