建议你们的供应商返利在商品折扣中体现,不要返现。
老师,我们有一个产品是2020年7月采购入库的,在2021年1月的时候,发现这笔采购入库的货实际上是并没有到的,然后呢,我们已经付款给供应商了,现在供应商要把这笔款退给我们,请问我们要如何进行账务处理,是否要调整2020年的账,是否要去税务局沟通
您好 老师 想咨询个问题,举例子 我们进货含税付了100元,然后供货商再给我们返利,有的月底给 还有的是年终给,你说我们入库是按什么样的方式入库呢?
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
老师,从厂家进货后,厂家会给一定比例的返利,返利不知道什么时候会到我家账上,只有下次订货或者下个月订货时才知道然后在付款时扣掉返利后再打款到厂家账上,老师,那这次进的货我要怎么入账?是按未扣返利的金额入库还是按把应该给我们的返利扣完的金额再入账
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,提供银行对账单吗
实收资本已经实缴了1600万,但是注册资金是2000万,那可以减资到1000万吗?
老师你好 采购设备,签的合同价包含税款,总价65万, 已经支付50万,未取得发票,该怎么做账?
用账面价值计量的非货币性资产交换,不用算进项和销项税额吗
@朴老师,我们单位的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?都需要注意什么?账务如何处理?
一般纳税人 开票31688.14 税点13 怎么算附加税
老师,物业费可以税前抵扣吗?
工地的工人的伙食费,煤气费、买床。也一起计入在建工程-生产线-人工费?不是公司员工。是内账
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写