你好,现在补上就可以的,借税金及附加贷应交税费
老师,以前期间预交了增值税,但在申报增值税时忘填表四,现咋处理?
老师,我们公司2月份收到个税返还手续费200多块钱,这个月申报增值税忘记加上去了,我可以下个月申报增值税的时候一起申报吗?
老师,2020年12月申报交了增值税,附加税,做账也计提了增值税和附加税,今年3月份重新更正申报不用交税,之前的计提的增值税和附加税要删掉吗
老师你好,四月份申报增值税交了500块钱增值税,忘了计提申报附加税了,现在可以怎么处理呢?
老师请问一下今年一月份申报了去年12月份增值税和附加税,但是附加税去年12月忘记计提了,今年汇算清缴可以调整吗
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
本月收到预收工程款,未开票,需要做未开票收入,次月在开出发票,分别怎么写分录
老师,公司委派两员工使用无人机给予外面公司进行培训,每天1000元,共6天总额是6000元,对方要求开劳务发票,请问这个是什么样的劳务?我们这样开可以吗,现代服务-劳务费 单位是次 数量是 12 单价是500
企业所得税需要计提吗,可以直接支付吗
房地产公司申报填列预交增值税及附加税表时,其中填申报表中“项目编号”时,这个编号从哪里获得?跟该项目的土地增值税编号一样吗?
老师,您好,向您咨询一下,这是一笔采购付款的回单。现在还拿到发票,我是小规模,我现在账务处理,我是那个公司
申报表怎么办呢?
你好,你当时申报的时候没有申报吗?
是的,平时只要申报了增值税附加税是自动计算的,在附列资料五中,计税依据的第三栏留底退税本期扣除额那一栏自动填列了增值税税额,导致本期应交为零
那你直接就不用做,没有缴纳的不用做。
那这种情况下可以不用交附加税吗,不用管它吗?
你好对的是的是这么做的
帮我看一下,是这种情况。这个月要叫你增值税,应该不存在留底退税呀
实际情况是缴纳了500元增值税,附加税申报表就是上面的情况,不知道需要做其他处理不
不需要做是的是的,不需要做其他的
非常感谢哦,一直以为我漏交了附加税呢?现在是不用计提缴纳附加税了吗?上面第三列留底退税本期扣除额是什么意思,数据是根据什么生成的呢?
你好是的不需要 你的增量留底 这个金额大于缴纳的增值税,填写教案的增值税 相反的就填写增量留底
非常谢谢!
不用客气,工作愉快。