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老师你好,四月份申报增值税交了500块钱增值税,忘了计提申报附加税了,现在可以怎么处理呢?

2022-08-16 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 19:16

你好,现在补上就可以的,借税金及附加贷应交税费

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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:17

申报表怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-08-16 19:17

你好,你当时申报的时候没有申报吗?

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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:21

是的,平时只要申报了增值税附加税是自动计算的,在附列资料五中,计税依据的第三栏留底退税本期扣除额那一栏自动填列了增值税税额,导致本期应交为零

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齐红老师 解答 2022-08-16 19:22

那你直接就不用做,没有缴纳的不用做。

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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:23

那这种情况下可以不用交附加税吗,不用管它吗?

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齐红老师 解答 2022-08-16 19:25

你好对的是的是这么做的

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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:25

帮我看一下,是这种情况。这个月要叫你增值税,应该不存在留底退税呀

帮我看一下,是这种情况。这个月要叫你增值税,应该不存在留底退税呀
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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:28

实际情况是缴纳了500元增值税,附加税申报表就是上面的情况,不知道需要做其他处理不

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齐红老师 解答 2022-08-16 19:29

不需要做是的是的,不需要做其他的

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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:32

非常感谢哦,一直以为我漏交了附加税呢?现在是不用计提缴纳附加税了吗?上面第三列留底退税本期扣除额是什么意思,数据是根据什么生成的呢?

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齐红老师 解答 2022-08-16 19:36

你好是的不需要 你的增量留底 这个金额大于缴纳的增值税,填写教案的增值税 相反的就填写增量留底

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快账用户7741 追问 2022-08-16 19:38

非常谢谢!

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齐红老师 解答 2022-08-16 19:42

不用客气,工作愉快。

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你好,现在补上就可以的,借税金及附加贷应交税费
2022-08-16
你好,你的印花税是按月申报没有申报吗?还是按次?
2021-12-27
你好 这个月的如果没有申报的 你现在填写试下,还能填写的吧 填写不了的去税务局修改
2020-09-13
你好,反结到12月份补计提,年报时处理就可以了
2021-01-21
你好,这个你得去税务局申请才能退回来
2024-04-08
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