你好,现在补上就可以的,借税金及附加贷应交税费

老师你好,四月份申报增值税交了500块钱增值税,忘了计提申报附加税了,现在可以怎么处理呢?
老师请问一下今年一月份申报了去年12月份增值税和附加税,但是附加税去年12月忘记计提了,今年汇算清缴可以调整吗
在做12月份的增值税申报销项税额多报了0.54元,(钱已交)现已交税,怎么处理?
老师,12月份的增值税的附加税忘记做账了,现在要怎么处理
老师你好,上个月我忘了计提增值税及附加税了,我可以在这个月里计提吗
建筑行业的会计助理的工作一般干什么
利润表和现金流量表的勾稽关系
老师,你好,我想咨询下,我们有个出口业务,业务流程是我们卖货给国外客户,但这个货是从第三方物流那边走出去的,也是物流那边报关,我们没有报关,也没开票,但这个钱如果直接从国外客户打给我们对公账户会怎么样?
老师,建筑服务行业增值税税负7.2算高的吧,这个行业一般税负多少呢?
一般纳税人可抵扣的票证有哪些
在实际操作中,如何记账
在实际操作中,怎么开票
纳税申报的流程是什么
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规?
老师,个税手续费节报返还,做账: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额 申报的时候填在附表1,6%的税率未开票收入里面,这样对不对?
申报表怎么办呢?
你好,你当时申报的时候没有申报吗?
是的,平时只要申报了增值税附加税是自动计算的,在附列资料五中,计税依据的第三栏留底退税本期扣除额那一栏自动填列了增值税税额,导致本期应交为零
那你直接就不用做,没有缴纳的不用做。
那这种情况下可以不用交附加税吗,不用管它吗?
你好对的是的是这么做的
帮我看一下,是这种情况。这个月要叫你增值税,应该不存在留底退税呀
实际情况是缴纳了500元增值税,附加税申报表就是上面的情况,不知道需要做其他处理不
不需要做是的是的,不需要做其他的
非常感谢哦,一直以为我漏交了附加税呢?现在是不用计提缴纳附加税了吗?上面第三列留底退税本期扣除额是什么意思,数据是根据什么生成的呢?
你好是的不需要 你的增量留底 这个金额大于缴纳的增值税,填写教案的增值税 相反的就填写增量留底
非常谢谢!
不用客气,工作愉快。