你好 ; 按照不含税金额来做收入的; 收入都是按不含税来做哈
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
哪些情况不需要确认递延?可以列出来吗?
餐饮店装修的材料款账怎么入,已收到发票,款未付
但是我税金是计入成本的,不是计入应交税费,因为挂靠计入不了应交税费,这样我按不含税金额确认收入,那我成本就不对了
你好 ; 你这个是 挂靠方 还是被挂靠方; 描述下
挂靠方,我们挂靠那个公司开票缴税
你好; 你们开票出去 你 账上要按不含税来处理的; 税额 支付的 部分计入成本去 ;
我们不开票,是我们挂靠的那个公司开票,然后那个公司缴税,他们直接从应付给我们的进度款里面扣掉税金
我们也不能做应交税费呀,我们也不晓得他们实际交了好多,因为他们还有抵扣,我只有把他们扣的税计入成本,那我收入按不含税算的话我的成本不就匹配不上
这是之前你说的
你好; 你作为挂靠单位 ; 对方 以对方名义去开票收款 ; 收款后 扣除管理费 和税额给你 ; 你按照这个金额去开票出去; 对于税务局来说 ; 你开票产生的 税额 你要做 不含税金额去计算; 只是 被挂靠单位扣除的这部分 管理费 和税额 你才是计入成本去
我按照这个金额开票出去是啥子意思,我没开票呀
你好; 被挂靠单位要付款给你; 对方不让你开票吗 ? 不开票给他们; 他们付款给你; 他成本发票没有; 他所得税会多缴纳很多的; 看你们自己约定哈
我们去收款的时候是要开票去收款
你好; 那就是了。 这个开票出去 ;这个报税 计算 税额是 按你不含税计算的; 对方扣除的管理费和税额这部分计入成本
意思就是我以我们开票出去收款那部分做收入,他们扣的管理费和税金计入成本,那我的这个项目的成本又拿啥子做也
你好 ; 是的 。 你们自己发生的其他成本 计入工程施工或者合同履约成本去核算
可是我们开出去收款的劳务和材料发票就是我们的成本发票,我如果把这个做成收入,那我就没有成本发票了
既然我都是按我全额开票出去收款的发票做收入,那我可以直接按挂靠公司开的工程发票的含税金额做收入不
你好 ; 你开票出去肯定是要做收入的 ; 不然你开票出去你不报收入; 你税务局会找你们的
那我的成本从哪来也
你好; 成本 你们自己发生的 比如人工费; 材料费 以及 机械使用费 你们公司 支付的 计入成本去