你好 ; 按照不含税金额来做收入的; 收入都是按不含税来做哈

如果我按甲方的进度单子开票收款,那我确认收入是按不含税金额确认收入哈
挂靠的项目,我怎么确认收入呢,是按含税金额确认收入么
老师,亚马逊的,我确认收入是按哪个金额确认收入呢
我想咨询一下,2021年我们签了一个合同10万。项目所属期是21.10.15-22.10.14,收入也是按月确认收入,21年增值税是1%,按不含税1%确认收入的。现23年11月开出末期款2万,关于确认收入这块需要怎么调账
请问挂靠的项目收到的时候 确认收入,转到别的公司的时候怎么做会计分录
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
但是我税金是计入成本的,不是计入应交税费,因为挂靠计入不了应交税费,这样我按不含税金额确认收入,那我成本就不对了
你好 ; 你这个是 挂靠方 还是被挂靠方; 描述下
挂靠方,我们挂靠那个公司开票缴税
你好; 你们开票出去 你 账上要按不含税来处理的; 税额 支付的 部分计入成本去 ;
我们不开票,是我们挂靠的那个公司开票,然后那个公司缴税,他们直接从应付给我们的进度款里面扣掉税金
我们也不能做应交税费呀,我们也不晓得他们实际交了好多,因为他们还有抵扣,我只有把他们扣的税计入成本,那我收入按不含税算的话我的成本不就匹配不上
这是之前你说的
你好; 你作为挂靠单位 ; 对方 以对方名义去开票收款 ; 收款后 扣除管理费 和税额给你 ; 你按照这个金额去开票出去; 对于税务局来说 ; 你开票产生的 税额 你要做 不含税金额去计算; 只是 被挂靠单位扣除的这部分 管理费 和税额 你才是计入成本去
我按照这个金额开票出去是啥子意思,我没开票呀
你好; 被挂靠单位要付款给你; 对方不让你开票吗 ? 不开票给他们; 他们付款给你; 他成本发票没有; 他所得税会多缴纳很多的; 看你们自己约定哈
我们去收款的时候是要开票去收款
你好; 那就是了。 这个开票出去 ;这个报税 计算 税额是 按你不含税计算的; 对方扣除的管理费和税额这部分计入成本
意思就是我以我们开票出去收款那部分做收入,他们扣的管理费和税金计入成本,那我的这个项目的成本又拿啥子做也
你好 ; 是的 。 你们自己发生的其他成本 计入工程施工或者合同履约成本去核算
可是我们开出去收款的劳务和材料发票就是我们的成本发票,我如果把这个做成收入,那我就没有成本发票了
既然我都是按我全额开票出去收款的发票做收入,那我可以直接按挂靠公司开的工程发票的含税金额做收入不
你好 ; 你开票出去肯定是要做收入的 ; 不然你开票出去你不报收入; 你税务局会找你们的
那我的成本从哪来也
你好; 成本 你们自己发生的 比如人工费; 材料费 以及 机械使用费 你们公司 支付的 计入成本去