你好 ; 按照不含税金额来做收入的; 收入都是按不含税来做哈

如果我按甲方的进度单子开票收款,那我确认收入是按不含税金额确认收入哈
挂靠的项目,我怎么确认收入呢,是按含税金额确认收入么
老师,亚马逊的,我确认收入是按哪个金额确认收入呢
我想咨询一下,2021年我们签了一个合同10万。项目所属期是21.10.15-22.10.14,收入也是按月确认收入,21年增值税是1%,按不含税1%确认收入的。现23年11月开出末期款2万,关于确认收入这块需要怎么调账
请问挂靠的项目收到的时候 确认收入,转到别的公司的时候怎么做会计分录
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
但是我税金是计入成本的,不是计入应交税费,因为挂靠计入不了应交税费,这样我按不含税金额确认收入,那我成本就不对了
你好 ; 你这个是 挂靠方 还是被挂靠方; 描述下
挂靠方,我们挂靠那个公司开票缴税
你好; 你们开票出去 你 账上要按不含税来处理的; 税额 支付的 部分计入成本去 ;
我们不开票,是我们挂靠的那个公司开票,然后那个公司缴税,他们直接从应付给我们的进度款里面扣掉税金
我们也不能做应交税费呀,我们也不晓得他们实际交了好多,因为他们还有抵扣,我只有把他们扣的税计入成本,那我收入按不含税算的话我的成本不就匹配不上
这是之前你说的
你好; 你作为挂靠单位 ; 对方 以对方名义去开票收款 ; 收款后 扣除管理费 和税额给你 ; 你按照这个金额去开票出去; 对于税务局来说 ; 你开票产生的 税额 你要做 不含税金额去计算; 只是 被挂靠单位扣除的这部分 管理费 和税额 你才是计入成本去
我按照这个金额开票出去是啥子意思,我没开票呀
你好; 被挂靠单位要付款给你; 对方不让你开票吗 ? 不开票给他们; 他们付款给你; 他成本发票没有; 他所得税会多缴纳很多的; 看你们自己约定哈
我们去收款的时候是要开票去收款
你好; 那就是了。 这个开票出去 ;这个报税 计算 税额是 按你不含税计算的; 对方扣除的管理费和税额这部分计入成本
意思就是我以我们开票出去收款那部分做收入,他们扣的管理费和税金计入成本,那我的这个项目的成本又拿啥子做也
你好 ; 是的 。 你们自己发生的其他成本 计入工程施工或者合同履约成本去核算
可是我们开出去收款的劳务和材料发票就是我们的成本发票,我如果把这个做成收入,那我就没有成本发票了
既然我都是按我全额开票出去收款的发票做收入,那我可以直接按挂靠公司开的工程发票的含税金额做收入不
你好 ; 你开票出去肯定是要做收入的 ; 不然你开票出去你不报收入; 你税务局会找你们的
那我的成本从哪来也
你好; 成本 你们自己发生的 比如人工费; 材料费 以及 机械使用费 你们公司 支付的 计入成本去