你好 ; 按照不含税金额来做收入的; 收入都是按不含税来做哈

老师,小规模纳税人开普票之后确认收入时,是按价税合计金额确认还是不含税金额确认收入?
老师,我想请教一下,人力资源公司的收入确认是按发票上不含税金额确认收入呢,还是按发票不含税金额减去代发工资、社保后的金额确认收入呢?
外贸公司收到国外货款,显示有发报行费用要入什么科目呢?是按照什么金额确认收入,入账金额加发报行费用确认收入还是按照入账金额确认收入?
老师,建筑企业,别人挂靠我们,我们和开发公司签的合同额为1000万,但是和挂靠方签的合同也是1000万,我们只赚取税金和管理费,如果按照新收入准则确认收入的话,那成本和收入是一样的金额,怎么确认呢?
老师,我们是建筑公司,采用的新收入准则,按照工程进度确认收入的话,成本部给的进度表是这样的,我不知道怎么确认呢?我们是被挂靠方,一个项目,3个项目经理挂靠,每个项目经理都包3个楼,成本部出进度表的时候,也是按项目经理出的,并不是按照整个项目的进度,那我确认收入,这个进度如何确定呢,这是我们成本部出的一个进度表
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
但是我税金是计入成本的,不是计入应交税费,因为挂靠计入不了应交税费,这样我按不含税金额确认收入,那我成本就不对了
你好 ; 你这个是 挂靠方 还是被挂靠方; 描述下
挂靠方,我们挂靠那个公司开票缴税
你好; 你们开票出去 你 账上要按不含税来处理的; 税额 支付的 部分计入成本去 ;
我们不开票,是我们挂靠的那个公司开票,然后那个公司缴税,他们直接从应付给我们的进度款里面扣掉税金
我们也不能做应交税费呀,我们也不晓得他们实际交了好多,因为他们还有抵扣,我只有把他们扣的税计入成本,那我收入按不含税算的话我的成本不就匹配不上
这是之前你说的
你好; 你作为挂靠单位 ; 对方 以对方名义去开票收款 ; 收款后 扣除管理费 和税额给你 ; 你按照这个金额去开票出去; 对于税务局来说 ; 你开票产生的 税额 你要做 不含税金额去计算; 只是 被挂靠单位扣除的这部分 管理费 和税额 你才是计入成本去
我按照这个金额开票出去是啥子意思,我没开票呀
你好; 被挂靠单位要付款给你; 对方不让你开票吗 ? 不开票给他们; 他们付款给你; 他成本发票没有; 他所得税会多缴纳很多的; 看你们自己约定哈
我们去收款的时候是要开票去收款
你好; 那就是了。 这个开票出去 ;这个报税 计算 税额是 按你不含税计算的; 对方扣除的管理费和税额这部分计入成本
意思就是我以我们开票出去收款那部分做收入,他们扣的管理费和税金计入成本,那我的这个项目的成本又拿啥子做也
你好 ; 是的 。 你们自己发生的其他成本 计入工程施工或者合同履约成本去核算
可是我们开出去收款的劳务和材料发票就是我们的成本发票,我如果把这个做成收入,那我就没有成本发票了
既然我都是按我全额开票出去收款的发票做收入,那我可以直接按挂靠公司开的工程发票的含税金额做收入不
你好 ; 你开票出去肯定是要做收入的 ; 不然你开票出去你不报收入; 你税务局会找你们的
那我的成本从哪来也
你好; 成本 你们自己发生的 比如人工费; 材料费 以及 机械使用费 你们公司 支付的 计入成本去