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我想问一下,我有个制造费用-机物料消耗,6月份已经入了,7月份才收到票。7月该怎么做账呢

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我想问一下,我有个制造费用-机物料消耗,6月份已经入了,7月份才收到票。7月该怎么做账呢
2022-08-17 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 14:49

 你好 ;  你 6月入账金额和你 7月发票金额一致吗   

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快账用户4310 追问 2022-08-17 14:49

是一样的金额

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快账用户4310 追问 2022-08-17 14:49

只是6月份没有收到发票,就直接付款了

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快账用户4310 追问 2022-08-17 14:50

第二个截图,是我打算这样记账,发现不行,就想问一下,我该怎么做账

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快账用户4310 追问 2022-08-17 14:54

在吗,看到回复一下呗

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齐红老师 解答 2022-08-17 14:58

 一样 金额; 你就直接把你7月收到的发票 付你 6月凭证后面即可;   就不需要 7月单独做分录了   

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快账用户4310 追问 2022-08-17 14:59

可是会涉及到税金,有进项税

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齐红老师 解答 2022-08-17 15:07

 你好; 意思之前没有做进项税;现在有进项税;  那你就把 6月分录红冲了。在按发票 做  ;      进项税体现出来即可   

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 你好 ;  你 6月入账金额和你 7月发票金额一致吗   
2022-08-17
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入, 借:银行存款, 贷:应收账款
2022-11-03
同学,你好 先暂估入账 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款
2023-10-21
借银存贷其他有业务收入应交税费 借银存负数贷营业外收入
2019-10-18
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
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