你好 借:库存商品 贷:应付账款 发票来的时候 借:增值税 应付账款 贷:银行存款
老师,我这个月才发现,8月份的出库单载在7月份的凭证里了怎么办,7月份的出库单还没有撕下来载起
老师还有一事:比如我这个月收到银行回单十万元,但是这个月没有发票,下个月发票才开进来,那我这个银行怎么记录凭证,下个月发票进来我又该怎么记录凭证呢
老师,我公司购进钢材,月底都给开完票,但是钢材放在钢厂,我这也收不到发货单,但是收到发票,如果有客户要货,我公司一般直接从钢厂发货,钢厂才给发货单,我这仓库才做入库单。这种情况下,我这账上该咋做呢?
三月份收到供货方开具的专票,已做凭证进项抵扣,本月才发现税号错了,需要给对方退回,我这边需要怎么操作?
老师,如果收到货,有对方的出库单,发票下个月才开过来。我这边怎么做凭证呢
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
但是发票有时没来我们这边就付了款呢
你们你放到预付账款里面,等到发票来的时候 借:增值税 应付账款 贷:预付账款