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老师,事业单位7月份调医保基数,当时因为拨款,所以差额我用基本户的其他钱交的!差额做在了8月份的工资里!差额我走其他应该收款,分录该怎么写!

2022-08-18 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 15:21

那你这个其他应收款后面的话上级会拨款给你吗?

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快账用户3955 追问 2022-08-18 15:23

其他应收款做在8月份的医交保险里了!已经拨了!等于8月份的医疗保险数=8月份实际应交+7月份的差额!

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:27

那你收到这个其他应收款的时候,就是借银行存款贷其他应收款就可以了。

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快账用户3955 追问 2022-08-18 15:58

老师,我能给你拍照,看看我记得对不对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-18 16:04

可以的,你拍照过来看一下吧。

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那你这个其他应收款后面的话上级会拨款给你吗?
2022-08-18
同学你好 计提缴纳正常做分录就可以了
2022-09-19
你好,这个老师没办法知道问题在哪里的。 也许是7月份计提就计提错了。 你先确认他7月份的工资实际上应该是多少,然后看他做的凭证的金额是多少。
2024-09-12
你好,这个是因为缴纳的金额多,还是工资表上员工承担的多
2020-11-20
同学你好,再做工资的时候,社保做一下调整就可以了
2020-08-12
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