你那个租金他是在年初的时候就收到的。也就是上一年年末的时候就收到了下一年的。那么在收到当年是不用考虑所得税的,是从第二年才开始考虑那个所得税。

老师,请问一下,出售固定资产时,这道题中的划红线部分的固定资产清理金额是100还是151?为什么跟答案不一样?
注会税法 1、老师这里为什么增值税怎么算? 我算的5000*0.03=150 不明白答案为什么这样算 2、算房产税为什么不用考虑修缮费 ,房产税是直接租金收入*税率 个税是(5000-800)*0.8*10%对吗
老师,请问财管的这题,画红圈部分的应收和应付,为什么应收答案是按后续未收回的80%计算,而应付却只按照当期的应付70%计算,难道应付不应该是剩余应付全部款项吗?
答案中红线画的部分:为什么租金收入不算税后的。为什么营运资本要这样写。
老师,答案中划线的部分不理解。这道题不是甲出售存货给乙,也不是乙出售给甲,为什么要写划线的呢?分录是怎么样的?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
因为影院之间最开始是1400,后面增加200,后面收回1600,所以说这些没问题。
营运资本不是每年都要投入吗
为什么第一年投入了之后,第二年不按营业收入的20算了
第一年投入。没有收回,后面每年就继续用
不是每年都投入,同学
这里明白了。但是租金没有明白,一直没有考虑所得税,怎么说第二年考虑所得税?
比如18年末,收19年租金 18年预收账款,19年转收入才缴纳所得税 所以所得税是下年才考虑