你好,进项抵扣的,你勾选多少填写多少。
老师您好请问2020.12月我发现2020.7月有一张进项发票因为勾选错误不能做为进项税额抵扣在2020.12我更正申报表并缴纳了增值税及滞纳金请问这个我该如何做帐呢?
老师您好,请问一下,如果进项多了销项少了,那我在勾选抵扣的时候还是全部勾选吗,比如一张发票的进项大于了我当月所有销项,勾选抵扣以后是在申报的时候只填写需要抵扣的部分金额,剩下的进项留底是吗,下期抵扣是这样的吗
老师请问这个月申报增值税,我手上的单张进项发票都大于销项发票,可以勾选任何一张进项发票抵扣吗?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
请问老师,想更正6月增值税申报,销售的数字自己可以改,进项抵扣可能改,比如多勾选一张或少勾选一张?
老师,如果我利润率是5%,如果是小型微利那我的所得税税负就是0.25%,而不是1.25%对吗?我所得税税负只要控制在0.2-0.3%之间就可以了对不对?谢谢。
请问汇算清缴职工薪酬支出,福利费支出包括哪些?
3000多的电脑用不用入固定资产
我们给代开发票,是把发票二维码发给对方?还是怎么让对方看到发票啊?
付款25万当28万用,这3万是冲费用还是做收入?内账
4.8申请贴现,9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老师对不对
老师,我们是在人社网上增员,在电子税务局上面申报社保,我的缴费基数填错了,可以更改吗?这期还没扣款,之前申报了,怎么操作
老师你好,麻烦发一下一般纳税人简易征税的填表流程好吗
老师你好,筹建期发生的业务招待费汇算清缴时是不是不用填写还是的填报呢?新手小白
小规模纳税人增值税免税的营业外收入填写在一般企业收入明细的营业外收入的其他吗?
改以前月份的抵扣,得去大厅改吧吧?
你好,你是什么原因需要修改,你已经认证了 认证金额和你申报的系统得是一样的,你去税务局也没法修改的。