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老师,我接手过来的账目,它从19年开始录入的期初数据应交税费-应交增值税贷方有余额0.04元,然后连续几年一直挂在账上,请问怎么处理?

2024-04-03 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 15:50

查明原因是否计算误差,是误差直接计入管理费用-其他费用调整

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快账用户5704 追问 2024-04-03 15:59

老师,应该是19年期初数据录入错误。这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:02

你得查明对应还有那个科目期初数录入错误?

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查明原因是否计算误差,是误差直接计入管理费用-其他费用调整
2024-04-03
你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。
2025-02-26
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-15
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