查明原因是否计算误差,是误差直接计入管理费用-其他费用调整

老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
老师早上好,请问以前老会计记账时购进原材料时的会计分录是 借:原材料 长期待摊费用—待抵扣进项税 贷:应付账款 而我接手后做的分录是 借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证税额 贷:应付账款 现在资产负债表平衡,就是长期待摊费用科目借方一直有余额,这种情况怎么处理啊?
一般人纳税人暂估成本,增值税需要体现吗?
老是,现在做多选题题目是增值税税率包括哪些?征收率算吗
请问老师,个体工商户,我要进去他们税务局是怎么搞
实收资本这一块是按照什么基数和税率来征收印花税?
老师,上面公司开的发票必须红酒和白酒分开吗?只开酒行不行
老师2026年3月24日税局嚷更正2026年2月所属期的申报表,让报无票收入400万,然后我把2月份的成本也改了,也做了无票收入的成本了,3月28号我又开发票400万,那么这个3月份开的发票400万也做收入吗,还是冲红2月份那笔无票收入就行了(凭证后面附这个3月份的发票)
收到供应商现金返利如何入账
老师我想问一下制造企业成本核算根据什么核算呢?
老师,羊肉卷能开具免税发票吗
大酒店员工餐按什么方式金额计提福利费合适
老师,应该是19年期初数据录入错误。这个怎么处理呢?
你得查明对应还有那个科目期初数录入错误?