第一需要体现销项税额的,第二购买方不需要体现进项税额的

一般纳税人开普通发票13的税率的也得缴税吗?做账时要把应交税金挂出来嘛?
老师,请问一下一般纳税人收到普票3%,借库存商品 进项,贷方现金吗??不是普票不能抵扣嘛,我该怎么做。
1.一般纳税人作为销售方开出销售商品普票做账时做应交税费销项税嘛2.一般纳税人作为购买方收到普票做账做进项税嘛,交税嘛
老师,请问①一般纳税人开具的增值税普通发票上的销项税额和增值税专用发票上的销项税额是一样的吗,都列为企业当期的销项税 ②作为增值税一般纳税人的买方收到作为增值票一般纳税人的卖方开具的增值税普通发票,发票上的进项税额能够作为进项税进行抵扣吗?
我是一般纳税人,购买的豆制品1250,对方开的3%的普票37.5,共计1287.5元,我做账应交税费一应交增值税(进项税额)是按37.5还是按1250*9%=112.5做进项税额
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
1-2都交税嘛
你开票交税,你作为购买方拿到发票不需要交税
一般纳税人收到普票或者开出发票填出入库单是按含税还是不含税
你好收到是含税的,出库是不含税的
那无论是收到还是开出专票的话都是按不含税做入库单嘛 只有普票分情况?
对的,没错就是这个意思