您好 请问您账务面️什么需要处理 发生了什么业务
出售使用过的固定资产,已经开具了增值税专用发票。小企业会计准则。没有资产处置损益科目。要怎么处理?如果记固定资产清理后面转什么科目?因为报税的时候主表已经读取了发票。在营业收入里面了。
我司卖使用过的固定资产开给对方,隔月因个人原因冲红了发票,请问账务怎么处理
固定资产及费用已经处置掉了,因不需支付发票冲红,账务面要怎么处理
老师你好,麻烦问一下账面上的固定资产折旧和摊销费用都已经计提完了,还需不需要做账务处理了呢?
老师,请教一下:以前年度把本是长期待摊费用的入账为固定资产了,已经折旧完。现在需要把错入账的固定资产原值清理掉,账务怎么处理?
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
之前购入固定资产,固定资产账面已经为0了,后面说款项不用支付,销售方开了红字发票,那账务面怎么处理,账上已无固定资产
红字发票是专票还是普通发票
专用发票
如果不开红字发票直接转营业外收入,是否存在虚开发票的风险
那不应该支付 款项直接计入 借 应付帐款 贷 营业外收入 这样处理就可以了 对方什么原因要开具红字发票
律师那边建议说存在虚开发票的风险,开红字
您固定资产已经收到 没有退货 怎么会是虚开发票 没有业务发生开具发票 才是虚开
明白,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问