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老师,如果取得的专票,不认证抵扣,直接按含税金额入账对吧?

2022-08-22 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-22 14:21

以后也不抵扣了,可以这样处理。

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以后也不抵扣了,可以这样处理。
2022-08-22
是的,就是那样做就行了
2024-05-14
待抵扣已经取消了 现在只有待认证进项税额 就是暂时没有认证的
2022-06-08
1、如果之前是认证的已经入账了的话,

借:应付职工薪酬-福利费、管理费用-招待费等原来的成本费用科目或是库存商品、固定资产等资产科目;

贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。

2、如果之前是认证的没有入账的话,就当普票入账:

借:应付职工薪酬-福利费,管理费用-招待费等原来的成本费用科目或是库存商品、固定资产等资产科目

贷:应付账款、银行存款等。
2023-07-10
您好,这种的话可以的,直接计入应交税额-待认证进项税额
2024-08-07
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