销售方开红字信息表,再开红字发票。

2018年本公司开具增值税专用发票税率16%对方未收到发票未认证现在想冲红重开需要怎么处理
2018年本公司开具发票税率16%对方未认证现在要把发票红冲重开现行税率13%应该怎么处理
我公司是一般纳税人,在2018年给购买方开了一张税率为10%增值税普通发票,购买方未入账,未认证,现发现发票名称错误,要求再重开一张发票,现在税率为9%,红冲发票10%税率不符合要求,问怎么红冲合适。
老师,您好,我公司收到一张1月份专票,还未认证,发现发票有误,对方在2月份冲红,重新开具,那么那张1月份开具的发票我可以认证吗
去年给客户开具增值税专票,对方未认证抵扣,未支付货款.今年要求冲红重新开具一张发票,请问如何处理
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
现行税率是13%,有影响吗?跨年度已经过去了五年,红冲重开需要什么手续呀,是不是要去税局申请原税率重开~
需要去税务局签订承诺书再开。
程序麻烦吗?需要提供什么资料呢?
需要填写承诺书就可以。还有双方的协议。