你好; 这个是可以红冲的; 你按照16%开票; 你们是 开错误了嘛
老师 一般纳税人三月份开具16%的发票,对方一直未认证,11月份我公司有开具红字发票冲回,重新有给开具13%的税率,这个如何做帐?
上个月收到销售方的发票科目为 借 主营业务成本、进项税 贷 银行 本月发现发票税率开错了(应该6开成了13)要求对方重新开具,现收到了销售方开具的红字发票以及正确税率的蓝字发票,请问本月红字和蓝字发票如果账务处理
老师好,公司的合作公司今天让开2018年的红字发票申请表,以前是16的税率,现在是13的税率,应该怎么开?
2018年本公司开具增值税专用发票税率16%对方未收到发票未认证现在想冲红重开需要怎么处理
2018年本公司开具发票税率16%对方未认证现在要把发票红冲重开现行税率13%应该怎么处理
不是开错了,是因为购买方失误未认证,导致现在不能抵扣进项税额,这个有办法重开吗
你好 ; 没有办法的; 如果开的对的; 只是对方没有认证; 那么 这个没法重开的; 我记得18年的不是可以 认证的吗 ? 逾期认证里面