你好,当时的分录怎么做的?借主营业务成本贷库存商品做的这个吗?
老师,请问去年结转成本录成了借主营业务收入贷库存商品,现在年度汇算清缴应该怎么调整呢
老师:您好!之前年度有一份普通发票异常了,汇算清缴要调整,这笔业务是记入的主营业务成本!请问汇算清缴报表要调增,要填写纳税调整明细表哪一个地方?
老师好,公司需要调减去年成本,更正申报汇算清缴,请问主营业务成本应该填到更正的报表那张表哪一行合适
你好,请问去年的主营业务成本多结转了,今年汇算清缴该怎么调整?包括分录和汇算表里面在哪张表明细下调减成本?
去年成本多记了一次,结转也多结转了,在今年4月份通过未分配利润调整了这笔,现在做去年的汇算清缴时这个多结转的成本应该填在哪个表里
老师,我们业务员出差给客户打车去机场的费用,可以计入差旅费吧
公司购买二手车,只有二手车交易市场的发票,这个可以入账吗?销售方未开具增值税发票,有什么风险吗?二手车交易市场开具的发票和实际付款金额对不上
小微企业应纳税额300万元企业所得税缴多少?
老师:内账怎么倒算,老板喜欢倒算
如果销售货物的价税合计金额是3450,税收十个点给销售人员算提成,经理说直接拿3450*0.1=345就是要减去的税,但是如果我们按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上边经理算的这个金额应该是税中税吧
老师,我们房开企业24年1月10号已进行土地增值税的清算,现在系统推送24年风险提示,2024年预收账款增加额5927259.6元,土地增值税预缴申报计税依据:0,产权转移书据印花税申报计税依据:7167003,现在提示预收款增加额与土地增值税预缴申报计税依据有差额,预收账款增加额与产权转移书据印花税申报计税依据有差额,这个差额是合理的吗??
麻烦问下支票是见票即付的票据,为什么还有提示付款期限
用工单位对劳务派遣员工的工资要计提吗,还是计入销售费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-工资吗
出口退税备案问题,我们前期提交备案的是生产型企业,但未进行首次认证,现在我们想改外贸,前面的报关单的退税怎么处理。
老师好,公司刚成立,怎么开通开发票的功能呢
如果是的话,借库存商品贷利润分配未分配利润这个凭证做到这个月,然后在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以了。
是的,分录是这样
上面写了,我给你写了,