您 请问是现金发放还是银行存款发放

老师请问报个税时,报的是:上月应该计提的工资还是报上上个月实际发放得工资.例如现在是5月份报4月的个税,是应该报4月计提的工资还是报3月份实际发放的工资?
老师,2月工资,3月发放,但是到4月才发放。那是不是3月的时候,只计提。等4月份做账的时候在做实际发放工资
老师好,我们是5月份没有做账,然后5月份里面有补3-4月份工资没有发的,都在5月工资里面发放,我做6月份工资的入账的话,要不要把3-4月份工资踢出来的金额来计提,然后发放工资按实发工资发,这样做账可以吗?因为我想计提工资少点影响利润,
实际工作中,企业发放工资一般是跨月发放,比如4月份的工资是5月份发放,会计做账是做在5月份,5月份出纳实际发工资出去时,出纳需要做哪些账呢
二月份才开始正式启用账套进行做账 在2月15号的时候发放1月份的工资 但老板要求当月计入当月 也就是2月份的工资实际3月份发放 但做账时必须计入2月份 那么2月份支出1月份工资的账务该如何处理
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
银行存款发放
那出纳做发放工资的分录就好了 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 贷:其他应收款-个人社保费 贷:其他应收款-个人公积金 贷:银行存款
这个发放工资分录是出纳做来交给会计噶,会计是做计提工资时的分录嘛
发放工资分录是出纳做来交给会计 会计是做计提工资时的分录 是的
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
还有个问题,就是单位计提社保时候,是只计提单位交的那一部分嘛
单位计提社保时候,是只计提单位交的那一部分 是的
还有个,就是我们平时出具报表,比如5月份报表要做出来,这时候工资表是没做出来的,只有计提工资表来做出报表,这样提供给老板的报表起不是就不准了呢,5月的工资6月中旬出来,可能发的比计提的多,那提前做出来的报表是不是就不准确呢
是的 提前做出来的报表是不准确
我们计提的工资是计提的应发工资吗
计提的工资 是计提的应发工资