你好,增值税转出的话是每个月都要做凭证的,你可以借费用,借成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
本月有留底税额的话需要做账吗?要的话会计分录怎么写
请问加计抵减数额 会计分录是怎样借贷 抵减税额有12万 应该怎么做会计分录的借 贷 是一次做会计分录 还是每月每月的做会计分录
增值税转出和留底的分录是不是每个月有这个数据的话,都需要做会计分录 会计分录应该怎么做
老师,每个月增值税计提和缴纳会计分录该怎么做?然后需要结转吗?结转的分录呢?
老师您好,本月无需交纳增值税,增值税留底了,还需要做会计分录吗?需要的话怎么做?
老师,借给其他公司钱收的利息,在汇算清缴上属于投资收益吗?
年度0申报的企业所得税,是不是提交财务报表,企业所得税汇算报表也会自动生成数据呢
信贷,对方要我提供法人身份证(正方面)对公账户开户许可证,可以给他吗?有风险吗
@董孝彬老师在线吗?有要提问的
老师好!请问建筑企业收到甲方预付工程款时需要预交增值税和所得税吗?
老师 汇算清缴里面有一项佣金和手续费,是指什么啊 。我们餐饮行业,财务费用里面有银行手续费,美团团购手续费,抖音手续费,是这几项合计数吗,再就是我们有员工宿舍,产生了中介费,这个也是不是佣金和手续费呢
累计居住满183天的纳税人,海南公司的经营所得,法人分红个人所得税是不是最高15%
如果企业税后公司法人分红1千万,需要交多少个人所得税
老师好,我们公司买的固定资产房子,4月底付的全款,这个月开了全款发票(专票),并交了契税。我4月底录入固定资产时是按付款全额录的,那我现在怎么调整固定资产的原值呢?
请问客户公司以房子抵账,对方公司为开发商,那么这个房子需要过户到我们公司吗,还是可以抵给我们公司,但我们公司可以直接过户给个人,这个业务涉及缴纳哪些税,以100万为例,需要缴纳多少税?
但是留抵税额的话,不用每个月都提现,你直接到年底的时候统一做一笔凭证就行。借,应交税费,应交增值税销项税额,借应交税费、应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税进项税额。
如果不习惯的话,可以每个月都做这么一笔凭证的。
借费用?财务费用??
借管理费用吗
您好,您得开这张发票,你一开始是计入费用呢,还是计入成本的呀,原来技术什么的你就冲点什么。
一开始是借主营业务成本借应交增值税进项税额贷应付账款 但是之前都没有做转出,现在需要把之前的都补一下,不太清楚怎么录分录,请教下老师
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项税额转出。