同学你好 对的 是这样计算的
老师可以回复我一下吗?我题目没有输入完整,我需要追加一下问题,谢谢老师!!1.某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,2020年12月发生以下业务:(1)销售甲产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额25000元,同时收取包装费226元。(2)销售乙产品,开具普通发票金额为1090元,同时收取保价费218元。(3)企业将自产的一批新产品发给职工作为福利,成本为50000元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局规定成本利润率为10%。(4)外购原材料取得增值税专用发票,注明的不含税价款为3000元,税额是390元;请运输公司运送外购原材料,取得增值税专用发票,注明的运费含税价2180元。(5)外购包装物,取得普通发票金额11300元。(6)向农业生产者购进免税农产品一批,用银行存款支付50000元,其中将购进的农产品的50%发给职工,其余用于生产,农产品扣除率为9%。(7)从国外购进一批产品,关税完税价格10000元,关税税率30%,增值税税率为13%,消费税税率为15%。(8)月末盘点时发现一批原材料发霉,原因为仓库保管员管理不当造成的,该批材料
某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
您好,我们是外贸公司,需要向国外个人支付佣金,我们需要交6%增值税.附加税,还有个人所得税?3000美金佣金。 增值税:3000美元*6.75/1.06*0.06=1288元 附加税:1288*12%=155元 个税:3000美元*汇率6.75*0.8*0.03=486元。 请帮我看下,是交这么多税吗?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
请问一下,公司业务帮别人卖东西,货款➕佣金是5.25万,本来我们公司开部分佣金发票2500元就行,因为货款5万需要给回其他人的,但是业务需要,应客户要求开了5.25万(全部款的发票)但没有但是没有跟客户协商清楚这货款5万税要另外给,最后老板说5万的货款的增值税附加税干脆由我们公司承担了,请问一下这个我们代缴的这5万税我怎么做账
我们是钢材供应商,现建设单位没钱付,用房子抵我们货款,且这工抵房是直接做在其中一个股东名下,请教下老师这我们公司如何做账务处理?还是说可以先不做账务处理,就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
公司可以给个人开普通发票吗
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
太多了吧。政策依据能发下吗?
同学你好 是外国人吗
是的,外国人,打佣金也是境外
那就只代扣代缴10%所得税
不交增值税附加税,10%所得税是个人所得税吗?3000美元*汇率6.75*10%?还是3000美元*6.75*0.8*10%?
为啥乘以0.8呢 这个不乘以0.8