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7月份的社保有期末余额,因为多计提了,可是已经出了报表了,于是这个月发现有问题就调整了,可是返回去看7月份的当月科目余额表为何7月的社保还是有余额呢?在这个月不是都冲了吗?

2022-08-23 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-23 13:48

你是这个月进行反冲的吧,这个月反冲,不影响7月的余额的啊

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快账用户4923 追问 2022-08-23 13:49

我反冲了,可是7月份的科目余额表还是有余额,导致8月份的社保有期初余额了

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齐红老师 解答 2022-08-23 13:49

你反冲是在7月反冲的额,还是8月

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快账用户4923 追问 2022-08-23 13:53

8月反冲的

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齐红老师 解答 2022-08-23 13:55

是的了,8月反冲的,对7月的余额是没有影响的哦

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快账用户4923 追问 2022-08-23 14:32

老师,我这个应交税费/应交增值税/进项税额转出有期末余额,请问我该怎么调整呢?

老师,我这个应交税费/应交增值税/进项税额转出有期末余额,请问我该怎么调整呢?
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齐红老师 解答 2022-08-23 14:35

进项税、销项税,进项税转出,月末都要结转到转出未交增值税的

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快账用户4923 追问 2022-08-23 14:35

请问分录如何做?

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齐红老师 解答 2022-08-23 14:36

借:应交税费—应交增值税—销项税  应交税费—应交增值税—进项税转出,贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税

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快账用户4923 追问 2022-08-23 14:45

老师 我按照你的分录录入了进去,不对啊

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齐红老师 解答 2022-08-23 14:45

你是发现哪里不对呢

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快账用户4923 追问 2022-08-23 14:48

我做了一笔这个分录后看科目余额表应交税费应交增值税进项税额转出那里有贷方余额

我做了一笔这个分录后看科目余额表应交税费应交增值税进项税额转出那里有贷方余额
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齐红老师 解答 2022-08-23 14:49

你这个分录都没有用到进项税转出科目,为啥会有余额呢

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快账用户4923 追问 2022-08-23 16:02

老师,我这个月的主表里面的所有者权益跟手工做出来的所有者权益相差20000多

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快账用户4923 追问 2022-08-23 16:02

请问我如何去检查呢

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齐红老师 解答 2022-08-23 16:05

所有者权益项目,你跟科目余额表是对一下,看哪个项目有差啊

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你是这个月进行反冲的吧,这个月反冲,不影响7月的余额的啊
2022-08-23
同学你好 计提缴纳正常做分录就可以了
2022-09-19
你好 ; 既然缴纳了的话 那么应该是至少扣除了2个人的社保的;  为什么社保明细没有产生 这个4个人的 明细 ;    其他应付款借方有余额 的话  说明你没有工资扣除的导致的余额;  工资发生了吗  
2021-10-20
你好,同学。你应该是没扣还没收到银行凭证,然后没有入账吧
2021-05-24
您好,管理费用-社保 12.88,把个人往来平,人离职了,只能是公司承担这部分损失
2024-10-24
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