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老师您好!我账上的增值税销项税额是5535.14,但是完税证明上交了5535.15,0.01的尾数差应该怎么处理?谢谢老师

2022-08-23 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-23 16:17

差额0.01的尾数差应该计入税金及附加就是了哈

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快账用户9840 追问 2022-08-23 16:25

应交税费-应交增值税(销项税额)的尾数差也计入到税金及附加里吗? 完整的调整分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-08-23 16:27

就是那样处理的呀,借贷方不平的时候,使用税金及附加顶上

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差额0.01的尾数差应该计入税金及附加就是了哈
2022-08-23
你好,差额放到营业外支出。
2022-09-05
你好, 借成本费用 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)
2022-07-27
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 9月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-25
你好,这个借应交税费,应交增值税贷,营业外收入税收减免。
2025-01-09
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