同学你好 这个可以在本年调整的
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师好!21年12月份付款,对方开的普通发票6万,我在这个月发生退货,但12月份6万的成本已结转,想问老师现在退货了会影响去年的企业所得税吗?需要去调整去年的汇算清缴报表吗?
2021年已入账的成本发票800万元,在2022年8月发票需红冲,这样会影响去年的企业所得税,是在本期8月份做调整增加收入,还是需特殊处理补缴去年的所得税
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
行李箱模具费用放入什么科目
小规模公司七月份收了2500元的无票收入,但是还没有开给对方提供服务,这个是计入预收账款吗?如果系预收账款的会计分录怎么写用计增值税吗?借预收账款2500,贷主营业务收入2475.25 贷应交税费应交增值税24.75,是这样写会计分录吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰!!! 1、老师请帮忙分析一下生产分析,并写结论,请补充附件解读重点栏和指标问题栏、影响程度栏、行动建议栏、责任部门栏,这些从报表看应该怎么写呢,文件发您邮箱了 2、冻结系统日期,如果也是真实是本月的,可以让其他部门写补单申请单,然后取消冻结日期,立即让她补单到当月
老师请问跟银行的贷款利息,银行开的增值税专用发票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老师,其他货币基金,表格里有提到银行汇票存款是什么意思?是银行承兑汇票吗?是开出去的银行承兑汇票还是收到的银行承兑汇票。那信用证属于哪个科目,还有开承兑,开信用证的保证金属于哪个科目?
老师 固定资产记账金额记多了 要怎么做账务处理
办生产企业首次退税无电费发票是不是不可以申请
第一个问题:农业公司租地种水稻,都需要交什么税?秋天卖水稻都是卖给个人,怎么进收入?收的是现金。 第二个问题:对方去年给我们开的成本发票进入工程施工,挂应付账款,结转成本了,今年1月份把发票红冲了,我该怎么做会计分录? 第三个问题:其他应收款和其他应付款一般用哪个科目?
三薪和休息双倍工资,是否含当天基本工资 日工资80元是、三薪是240元还是320元
金蝶云星空账务处理之前反结账修改了一笔费用,删除了一个9月的工资,现在已经调完了再怎么结账
老师你好,在本年调整增加收入,缴纳本年的企业所得税是嘛
同学你好 对的 是这样的哦
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢