你好; 1. 意思是少支付; 。对方给你优惠政策 ; 那么久按照发票做账; 把少支付的转营业外收入去 ; 2. 付款金额大于开票金额; 你 按照实际付款金额做账; 汇算调增没有发票的金额

老师 我在对以前年度的往来,发现我们公司以前年度收到的发票金额高于实际付款金额,暂未发现原因,现在也不跟那家供应商合作了,要怎么做账务处理呢 ? 第二,还有单位是 付款金额大于开票金额,都是以前年度的 ,也不合作了,怎么做呢
车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款,财务费用做账金额小于发票金额,应以前年度未取得发票即入帐财务费用,现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异(每月扣款金额都相同),导致应当做费用的,做成了其他应付款!金额有1万多点!我是不是在取得发票当月,借:财务费用(少做账的部分),贷:其他应付款(即多做的部分),然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面!
车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款,财务费用做账金额小于发票金额,应以前年度未取得发票即入帐财务费用,现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异(每月扣款金额都相同),导致应当做费用的,做成了其他应付款!金额有1万多点!我是不是在取得发票当月,借:财务费用(少做账的部分),贷:其他应付款(即多做的部分),然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面!能不能用总体差额进行调整,不每张凭证进行调整,凭证近三年每个月都有,调整起来太麻烦!小会计准则!
房租是不按期付房租,发票是隔得半年或三季度开一次前面季度结清的房租,对于小公司金额挺大,付款的时候记的预付,如果我收到发票后开始摊销期间就不对应了,想实现账上既能体现出发票未开金额,也可以将期间房租摊销到每月,每月应该怎么做比较合适
老师,公司有以前年度挂的应付款,金额不多几百,但对方公司六千年了未来要,现在处理怎么做好呢,附件放什么还是写情况说明
老师,想学习公司从注册到注销的全流程,课件,推荐一下
就是我一直都是从第一个公司走的社保个税来着,这个月账上没钱了,发工资什么的还是需要从第一个公司走吗? 社保跟个税扣款怎么换到第二个公司呀 能从第二个公司走吗?
老师别人给我们开的汽车租赁发票,这个要怎么入账啊,我们是网约车,租赁车平台服务业
你好,借款给其他公司收取的利息怎么入账
进项税额转出借方有余额怎么办
老师好,昨天最后说的分录还需要再结转以前年度损益调整到利润分配未分配利润里吗?谢谢!
在公户的钱怎么合理合法提出来?
老师,去年12月份的时候做了12万的成本,发票说是5月底汇算清缴前能回来,请问如果发票回来了是直接把发票放到12月那张凭证后面做附件就可以了不需要做任何操作了是吗?
请问老师,个税基数是扣除社保之前,还是之后的数
一个有限责任公司,商贸行业,全能会计必须做的事情,税务,干什么,在哪里申报
老师 第二个的,与发票差额部分能做到主营业务成本,贷 应付账款-公司吧
你好; 是的; 要走主营业务成本去 ; 可以的; 是的;